县审计局xx年工作总结和xx年工作思路

县审计局xx年工作总结和xx年工作思路

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1、县审计局XX年工作总结和XX年工作思路 总结工作谋划思路 努力实现审计工作的新突破   ——县审计局XX年工作总结和XX年工作思路   XX年即将过去。一年来,审计局在县委、县政府和市审计局的正确领导下,按照年初县政府批准的审计工作计划,围绕“四个重在”,切实履行审计监督职责,坚持“依法审计,围绕中心,求真务实,突出重点,服务大局”二十字方针,正确处理监督与服务的关系,并将“依法、程序、质量、文明”作为加强审计队伍建设和提高审计质量的核心内容,努力打造审计精品项目,各项工作迈上了新的台阶。XX年共实施审计项目项,审计和审计调查单位项。审计工作为维护财经

2、秩序、服务宏观决策、维护群众利益、促进社会和谐、保障社会公平正义、加强干部监督发挥了积极作用。此外,我们还认真开展了党风廉政建设、政风行风建设、精神文明建设、计划生育、平安单位建设、机关作风建设、信息化建设等工作,均取得了较好的成绩。   一、关注重点,突出亮点,切实履行审计监督职责 加强财政资金审计,提高财政资金使用效益   我局始终坚持围绕中原经济区建设和社会关注的热点、难点问题,紧跟财政改革进程和步伐开展审计。一是重点抓住组织执行预算的财政部门,以及参与预算执行的地方税局和国库等部门审计,从总体上掌握和反映预算收支、预算执行的整体情况。先后对县财政

3、局组织财政收支情况、县地方税务局税收征管情况进行了审计,基本查清了县XX年预算执行情况,并向县政府提交了县XX年预算执行情况审计结果报告,向县人大常委会提交了审计工作报告;二是抓住使用财政资金数额较大、有预算资金分配权的财政局、教体局、农业局等重点部门进行了重点审计,促进规范预算管理;三是抓住乡镇财政决算审计,提高乡镇财政预算的约束力。先后对等乡进行重点审计,促进规范预算管理;四是抓住农村安全饮水、农村环境连片集中整治、文化事业建设费征收等专项资金跟踪审计,查处挤占挪用、损失浪费等问题,促进加强管理,提高资金使用效益;五是围绕部门预算、收支两条线管理等财

4、政政策执行情况,对国土资源局、人口和计划生育委员会部门预算执行情况进行了延伸审计,发现和揭露部门预算执行中存在的共性和个性问题,提出对策建议,促进加强财政管理。 加强政府投资审计,减少资金损失浪费   按照年初政府投资项目计划,充分利用现有审计力量,围绕医院病房楼建设和老年康复中心建设、保障性安居工程建设、中小学校舍安全工程竣工决算、农村环境连片集中整治工程决算等项目加强投资审计,重点检查工程建设项目立项审批手续、招投标程序,施工单位资质以及工程竣工验收等情况;加强项目投资结算环节审计,审核报审工程量、定额套用、材料价格和施工签证的真实性、合规性;加强对

5、隐蔽工程、重大设计变更、大宗材料设备采购情况进行全面审计。共完成政府投资审计项目11个,累计审计工程结算资金万元,审减万元,综合审减率%以上,减少政府投资万元。 关注权力运行,稳步推进经济责任审计   认真贯彻落实《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》,积极开展经济责任审计,牢牢把握权力运行和责任履行两个重点,不断完善“四权一廉”审计,从“问责、问效、问因”等方面拓展经济责任审计内涵。在审计内容上重点加强对关键人员及关键岗位的监督,突出“查财务”和“问绩效”相结合,重点揭露管理不善造成的损失浪费问题,从体制、制度和管理层面,分析管理行为的

6、效能,提出了相应的建议意见,较好地促进了领导干部权力的依法运用。XX年,先后对同志任党委书记、申军同志任国土局局长、同志任县人口计生委主任、同志任群工部部长、同志任党委书记、同志任农场场长、同志任乡党委书记、同志任粮食局局长、同志任农业局局长、同志任残联理事长期间履行经济责任审计情况进行了审计。 集中力量,认真开展政府性债务审计   根据国家审计署统一部署,受河南省审计厅指派,县审计局组织得力人员组成审计组,赴驻马店市政府性债务审计组,对县政府性债务进行了审计。客观公正地摸清了县政府性债务的规模,也发现的县政府性债务管理不规范、违规集资、盲目举债、违规借

7、款,挪用债务资金等问题。查清了县债务负担及变化情况,揭示了县政府性债务风险,提出了加强债务管理的意见和建议。在县审计期间,严格执行上级政策要求,模范遵守审计纪律,按规定时间递交审计报告,审计工作得到信阳市审计局的充分肯定,也受到了当地政府的一致好评。 积极开展地方金融审计,防范经济运行风险   XX年,按照省审计厅安排,县审计局组织得力人员组成审计组,对县农村信用联社XX年度资产负债损益情况进行了审计。审计发现息县农村信用联社隐性不良货款亿元,公职人员及金融机构长期拖欠货款万元,违规发放房地产货款万元和少缴税金、违规核销货等问题。揭示了农村信用联社经营风

8、险,促进了农村信用联社进一步深化改革,强化内部治理和风险管控,防止和有效化解金融

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