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时间:2020-03-04
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1、长兴煤矿仓库管理制度 仓库管理制度简介 一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 二、范围仓库工作人员 三、职责仓库管理员负责物料的收料、入库、发料、退料、储存、安全工作;仓库管理员负责协调物料卸车、摆放等工作; 四、验收及保管1物资的验收入库仓库管理制度1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。 1.2对入库物资核对、清点后,库管员及时填
2、写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。 1.3库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 a)与合同计划或请购单不相符的采购物资。 b)与要求不符合的采购物资。 1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。 2物资保管仓库管理制度2.1物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。 a)二齐物资摆放整齐、库容干净整齐。 b)三清材料清、数量清
3、、规格标识清。 c)四号定位按区、按排、按架、按位定位。 2.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正2.3库存信息及时呈报。 须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。 3物资的领发仓库管理制度3.1库管员必须做到每人每次领料签字。 3.2领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经矿领导批准后交采购人员及时采购。 3.3任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权
4、制止和纠正其行为。 3.4以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由矿领导签字。 4物资退库仓库管理制度4.1由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。 4.2废品物资退库,库管员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。 五、规定1.1仓储管理规定仓库主要的作业主要分为入库,出库,保管三大部分。 1.1.1入库你要按照送货单上的数目将材料清点清楚,发现有异常情况必须向你的主管汇报,得到指示意见后遵照执行就好了,就办理入库手续,开具入库单。
5、 1.1.2出库对于生产部门领料的根据工作需要、工程需要,填写好物品去向,照单发料。 1.1.3保管合理安排你的仓库库容,给每种物料贴上明确的标签,,做到先进先出,了解采取合理的保护措施,防止物资因各种原因受到损坏。 定期盘点一下你的仓库,检查一下帐物是否相符,如果不是,就要查找原因(收发错误,合理损耗等等),做一张盘点盈亏汇总表,汇报给上级,更改账面数字,以做到帐卡物相符。 1.1物料收货及入库1.1.1采购将“送货”给到仓库后,仓库人员需要将货物放到仓库内部,不允许放在仓库外,尤其不能隔夜放
6、在仓库外,下班后必须将货物检查放在仓库内部。 1.1.2收货时需要求采购人员给到“送货单”,没有时需要追查,直到拿到单据为止,并填写入库单。 仓库人员负追查和保管单据的责任。 1.1.3所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。 新产品尤其需要共同确认。 新产品需要仔细核对物料的产品描述,以避免出错。 1.1.4仓库与采购共同确认入库单物料数量时,如发现如送货总单上的数量不符,应找相应采购签字确认,由采购联络处理数量问题。 1.1.5物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,
7、不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需要在2小时内进行归位。 1.1.6原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。 1.1.7仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认,即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符,不符合的需要追查原因到底和解决完成。 有借料的需要见到产品借用单据。 1.1.8入库物料需要摆放至指定储位。 1.1.9“收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。 1.2物料出库(出库领料)1.2.1需严格按照“物料领用表
8、”来发物料,并填写“出库单”“借用单”进行作业。 1.2.2取货时注意不要堆积过高损坏产品。 取完货后将推车放在出货组指定位置。 1.4工具借用1.4.2“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格,以便于后续识别进行工具入库作业。 1.5工具归还1.5.2工具归还时仓库办理人均需要签名确认。 1.6物料及工具报废1.6.2发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。 1.6.3需要严格区分开库存物料报废部分。 1.8仓
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