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时间:2020-02-01
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1、卡延年度经营计划书 一、2020年的经营方针 在认真审视公司经营的实体店优势和劣势、总结的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将2019年的经营方针确定为:灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门、管理的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、2020年的经营目标(一)核心经营目标2020年,公司的核心经营目标是: 年度销售实现营业额1200万,冲刺目标1500万,增长率.在核心经营目标中,利润
2、是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。(二)销售目标细分销售目标细分表(计算单位:1500万元/人民币)分类项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%全年完成业绩:1200万元(目标1500万)月度平均业绩:第一季度万元,第二季度万元,第三季度万元,第四季度万元上述销售目标的分解,按《2020年度销售目标分解
3、表》执行(附件)。三、主要经营策略(一)市场策略 要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选择。因此,公司将2019年确定为“市场拓展年”,投入资金开拓市场和专区和专卖店,发展客户争取订单,对此应将采取措施:1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策,鼓励公司管理人员参与营销工作。2.销售部必须整合各项资源,在2019年剩下的不到半年,采取一切措施,集中精力做好各区域经销商的开发、签约工作。3.各区域应以“强势推进、快速占领”的策略,集中力量发展渠道专区,专卖(计划专区15家,力争20家),应
4、以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。(二)产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 2020年公司的整体产品策略是“亲民路线”,即:在确保品质的基础上,在设计开发、选材和价格上,始终围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则,降低产品利润,提升总体销量,实现利润总量最小化。为此,应采取下列措施:1.销售应调整主打产品,2.2.市场的产品策略按产品系列推进:1)针对弹簧底架、2)针对樟子松3.生产部应根据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划,采取必要的行政措施,确保产品开发结构和生产结构的调整到位。(三)
5、品牌与招商策略品牌是产品营销的催化剂和拉动力。 经过目前的经营,“范”在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此,2020年,公司必须集合品牌资源,区分目标客户群,综合运用网络、专卖店、直销、展会等通路,集中力量国内市场推广“范”品牌。为此,相应措施如下:1.销售部应在市场主推“范”沙发,采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段,面向市场潜在客户展开强力招商活动。四、实现目标的保障措施(一)生产资源保障1.生产部作为二线部门,理应成为销售部的坚强后盾,必须始终围绕客户要求而非生产要求运转,必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求,组织设计开发、物料采购、产品生
6、产和品质控制等各项生产管理活动。3.按时交付合格产品,始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标,采取适宜的控制措施,以适宜的品质成本,为经营一线准时提供合格产品。4.生产成本特别是材料成本的控制,将是考验生产部各级主管的关键所在,必须列入各部门主管的首要议事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料采购成本为突破口,以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点,带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低,使主营业务的沙发材料成本控制在45%以内。(二)人力资源保障 “服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨,保障一、
7、二线部门的后勤供给,构建体系、理顺管理,指导核心部门改善人力资源管理,是人力资源部2020年的三大任务。为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作:1.加快人才引进:以《2020年人力配置标准计划》为基础,加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充,确保一、二线用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和计划,2.加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工和经销商商进行系统的培训,提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。3.建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内
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