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时间:2019-12-03
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1、差旅费报销明细单差旅费报销明细单出差人姓名:职别:出差事由:1.交通费2.住宿费及伙食补助日期交通工具起点终点金额说明住宿费住宿日期金额备注伙食补助补贴日期金额备注住宿、伙食费用小计:元3.其它杂费项目金额项目说明交通费用小计:元杂费小计:元出差费用合计:元总经理:财务:售后:制表人:1、出差人应按时间顺序填写报销项目明细,并将相关单据按填写顺序订放,无票则应注明理由。2、技术员应按不同客户各自单独填写一份报销明细表;业务员出差自己客户则可连续填写,不够可附页。3、报销人应按报销要求和报销标准填写,后交本部门主管签字,再交财务部会计审核。
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