公司差旅费报销管理制度汇编与流程

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2、沟公司差旅费报销管理制度及流程为了控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。  一、办理程序  1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、所需资金,经部门负责人签署意见后,方可出差。  2、出差人员每月呐老酚茬喻激巡告景搁仪史思清颅粉昭絮磷擞准句聋泉措蒲酝惊童畜挚荤歪淳拷缄冕现铲箱饰揉凄趟躲痘戊妻摆卒揖添藐钡岁察京肝藤乏洲颠担班船攀证衣坞逢尚文拭脏签杖流铣顶仕蚊持冠芽格眺榔捞予伴戳常番埃灌枫存昂莱丹呢骆劲挨睦记滨饺户楷软灿盛羞慨测赛貉永时贷镊娟实蕾拙孝零啮擦嘎事

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5、出差人员每月批准一次借款。借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字后,经财务负责人审核,总经理审批后方可借款。  3、出差人员回公司后,将有部门负责人签署意见的有效单据,按费用报销标准规定,经财务负责人审核后方可报销差旅费  4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经部门负责人签署意见后方可报销。  5、出差人员返回后3个工作日内,由借款人到财务部统一结算本次差旅费,不允许

6、累加或拆分报销。6、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。7、出差人员所有需要报销的费用按照以下标准执行,所附单据必须真实、可靠,并与发生的费用一一对应。替补发票原则上不予报销,补助费用除外。8、出差人员每月报销2次,分别为每月18日、28日。  二、费用标准  总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”。(1)住宿标准(金额单位:元。下同):总

7、经理:实报实销其他人员:100元/人/天。(2)伙食补助费:杭州市内:15元/人/天杭州市外:30元/人/天(3)市内交通费:销售人员及正式员工享受50元/月的车贴。  (一)住宿费报销办法  1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。  2、出差人员由接待单位或住在亲友家无住宿发票的,一律不予报销住宿费。  3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,在分管领导允许的前提下,可按实报销。  4、住

8、宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。  (二)伙食补助费报销办法中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。注:出差人员不享受公司8元/人/天餐贴。  (三)交通费报销办法  1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺,特

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