公司财务决算专项说明专项审计报告

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1、山西省焦炭集团有限责任公司财务决算专项说明专项审计报告晋中紫综字[2007]0001号山西省焦炭集团有限责任公司:我们接受委托,对后附的贵公司2006年度财务决算专项说明进行了专项审计。财务决算专项说明是贵公司对山西省国有资产监督管理委员会(以下简称省国资委)监管工作需要的信息的单独说明,是向省国资委报送的2006年度财务决算报告的重要组成部分。一、使用的标准贵公司2006年度财务决算专项说明按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定以及省国资委2006年度财务决算的要求编制。二、报告使用者和使用目的本报告仅供省国资委审核贵公司2006年度

2、财务决算报告使用。三、管理层及注册会计师的责任贵公司管理层对2006年度财务决算专项说明的编制负责,我们的责任是在实施审计工作的基础上对贵公司2006年度财务决算专项说明发表意见。我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师其他鉴证业务准则要求我们执行其他鉴证业务,应当遵守《中国注册会计师鉴证业务基本准则》和其他鉴证业务准则,以及职业道德规范和会计师事务所质量控制准则。四、工作概述我们参照中国注册会计师审计准则执行了审计工作。该准则要求我们计划和实施审计工作,以对鉴证对象是否不存在重大错报获取合理保证。审计工

3、作是在完成对贵公司2006年度财务决算报表审计工作并出具了相关审计报告的基础上,核对了贵公司按国资委要求提交的2006年度财务决算专项说明中涉及引用贵公司经审计的2006年12月31日的合并资产负债表和2006年度的合并利润及利润分配表、合并现金流量表、合并资产减值准备及资产损失情况表、合并所有者权益(或股东权益)增减变动表和合并会计报表附注中的相关数据;并对其他相关项目实施了分析、核对等审计工作。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。五、审计意见我们认为,贵公司2006年度财务决算专项说明已经按照企业会计

4、准则和《企业会计制度》的规定以及省国资委2006年度财务决算的要求编制,公允反映了国资委要求贵公司2006年度财务决算报告披露的有关国有资本保值增值等相关监管信息。(此页无正文)山西中天紫星会计师事务所有限公司中国注册会计师:中国注册会计师:

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