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时间:2019-07-11
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1、会计手工帐实习材料材料:(参考数量)1、记账凭证(收款凭证8张、付款凭证15张、转账凭证35张)2、日记账(现金日记账1张、银行存款日记账1张)3、总账(三栏式36张)4、明细账(三栏式1张、数量金额式3张、多栏式2张)5、资产负债表、利润表各一张6、凭证封皮1张7、档案袋1个8、架子、回形针、胶水、剪刀等操作工具附1.附2.记账凭证账务处理程序图第三部分实训资料及实训要求一、企业概况及相关会计方法下沙有限责任公司是一家毛巾生产企业,主要以精制梳棉和涤棉为原料生产高档浴巾和普通毛巾,产品生产工艺流程较为简单,在同一个综合车间进行浴巾和毛巾
2、的加工制造。公司产品主要面向百货公司、超市和商场批发销售。公司在工商银行通达支行开设了存款账户,账号为076—0628659。公司被税务机关核定为增值税一般纳税人,纳税人登记号为267324510089776,增值税税率为17%,所得税税率为25%。公司城建税按本月应交增值税的5%交纳,教育费附加按本月应交增值税的3%交纳。公司对原材料采用实际成本法计价。固定资产按平均年限法分类计提折旧,其中厂房的月折旧率为0.4%,车间和管理部门设备的月折旧率分别为0.6%和0.8%。公司月末制造费用、生产工人工资采用工时比例法进行分配,高档浴巾和普通
3、毛巾的本月定额工时分别为2800小时和1200小时。公司按月结转损益,年终进行利润分配。公司于月末一次计算并结转本月已销产品的实际生产成本。公司的记账凭证分为收款凭证、付款凭证和转账凭证。各类凭证分别按顺序编号。公司采用记账凭证账务处理程序处理业务。记账凭证账务处理程序图见附2。二、业务资料及实训要求(一)200×年12月份期初资料下沙有限责任公司200×年12月初有关账户余额如下:总账科目明细科目余额借方贷方库存现金218.60银行存款工商银行253261.68应收账款75100.00东方商城48600.00红喜超市26500.00其他
4、应收款业务员王利680.00原材料100556.72精制梳棉(2.9吨)53930.72涤棉(3吨)42126.00润滑油(30桶)4500.00库存商品365000.00高档浴巾(6000条)240000.00普通毛巾(25000条)125000.00固定资产4568000.00累计折旧1176312.00应付账款72005.70松浦棉纱厂26000.00重庆针织厂46005.70应付职工薪酬职工福利54511.85应交税费应交所得税44672.45其他应付款1265.00长期借款厂房改造专用款1100000.00实收资本1750000
5、.00市轻纺局1250000.00泰山纺织厂500000.00资本公积385038.00盈余公积286006.00本年利润385689.00利润分配未分配利润107317.00(二)200×年12月份发生主要经济业务1.1日,向苏州棉麻厂购进精制梳棉,取得增值税专用发票。材料验收入库,货款尚未支付。填制收料单。2.2日,向银行借入流动资金借款228000元,期限3个月,年利率为5%,到期还本付息。收到开户银行的收账通知。3.3日,签发银行现金支票一张,提取现金1000元,以备零用。支票号码CG201280。4.5日,采购员刘杨出差预借差旅
6、费800元,出纳以现金付讫。5.6日,收到东方商城支票一张,系该商城偿还上月所欠货款。出纳当日将支票送存银行。填制收据、银行进账单。6.8日,向太平洋百货公司销售高档浴巾,发出5000条,单价80元/条,增值税率17%,收到对方交来的银行汇票一张。填制增值税专用发票和进账单。7.11日,生产车间领用精制梳棉5吨,成本92984元,用于生产高档浴巾。填制领料单。8.12日,签发银行转账支票,支付易通广告公司广告费1560元。支票号码BM2860277。9.14日,向松浦棉纱厂购买涤棉,取得增值税专用发票,款项未付。10.17日,以现金支付1
7、4日采购涤棉搬运费210元,材料验收入库。填制收料单。11.17日,车间领用润滑剂19桶,成本2850元。填制领料单。12.18日,收到中山修配厂以现金支付的违约金1000元。填制收款收据。13.18日,通过银行信汇方式偿还上月所欠松浦棉纱厂货款26000元。14.19日,收到天山纺织厂投资(假设收到的投资金额全部作为实收资本入账)。15.20日,采购员刘杨报销差旅费960元。补付现金160元。16.21日,购入涤染机一台,设备投入使用,价款已通过银行电汇支付。17.22日,生产车间领用涤棉3吨,成本为42126元,用于生产普通毛巾。填制
8、领料单。18.24日,向联华百货公司销售普通毛巾20000条,单价9元/条。委托银行收款,办妥托收手续。填制增值税专用发票和托收承付凭证。19.25日,开出银行转账支票,向大通租赁公司支付当年
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