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1、上海市浦东新区公路管理署2017年度单位决算目录第一部分单位概况第二部分2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分2017年度单位决算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能浦东新区公路管理署承担着整个新区范围内(以下设施量数据以2017年设施量年报数为准)的
2、2,378.51公里道路日常保洁及维修,2,144座桥梁的经常性检查和小型病害维修,绿地2,104.21万平方米的日常养护,雨水管道2,238.25公里,污水管道902.73公里,雨水泵站29座等附属公路设施的直接管理和行业管理工作。二、机构设置浦东新区公路管理署为新区环保局直属事业单位正处级公路管理机构,内设16个科室、所,包括:办公室、计划财务科、设施科、绿容科、信息科、政工科、桥管科、乡路科、路稽科、四类设施办公室、监控中心、养护一所、养护二所、养护三所、养护四所、农村公路管理所。截至到201
3、7年7月底,本单位6人退休,实际在编职工人数为126人;目前退休职工总人数为401人,编内车辆数21辆。第二部分2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入164,567.83一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入8,278.24六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出736.31
4、九、医疗卫生与计划生育支出177.68 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出15,842.32 十二、农林水支出 十三、交通运输支出156,898.85 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出127.55 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出本年收入合计172,846.07本年支出合计173,782.71用事业基金弥补收支差额158.37结余分配26.70年初结转和结余2,306.87年末结转和结余1
5、,501.9总计175,311.31总计175,311.312017年度收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计172,846.07 164,567.83 8,278.24 208 社会保障和就业支出736.31 736.31 20805 行政事业单位离退休736.31 736.31 2080502事业单位离退休206.08 206.08 20805 05 机关事业单
6、位基本养老保险缴费支出378.73 378.73 2080506机关事业单位职业年金缴费支出151.5151.5210医疗卫生与计划生育支出177.68177.6821011行政事业单位医疗177.68177.682101102事业单位医疗177.68177.68212城乡社区支出13,991.8513,991.8521203城乡社区公共设施13,991.8513,991.852120399其他城乡社区公共设施支出13,991.8513,991.85214 交通运输支出157,812.6
7、8 149,534.44 8,278.24 21401 公路水路运输157,812.68 149,534.44 8,278.24 2140106公路养护146,312.70138,034.468,278.242140199其他公路水路运输支出11,499.9811,499.98221住房保障支出127.55127.5522102住房改革支出127.55127.552210201住房公积金127.55127.552017年度支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支
8、出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计173,782.71 4,116.04 169,666.67 208 社会保障和就业支出736.31 736.31 20805 行政事业单位离退休736.31 736.31 2080502事业单位离退休206.08 206.08 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出378.73378.732080506机关事业单位职业年金缴费支出151.50151.50210医疗卫