财政局年度财政工作总结范文

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1、财政局年度财政工作总结今年,在县委、县政府的正确领导下,在县人大常委会的监督支持和上级财政部门的大力指导下,我局始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,认真学习贯彻党的十七、十八大精神,紧紧围绕县委、县政府的决策部署,充分发挥财政职能作用,以加快结构调整和经济发展方式转变为主线,突出抓收入、抓改革、抓管理,圆满地完成了财政各项目标任务,为构建幸福和谐新惠东作出积极贡献。一、今年财政收支执行情况(一)预算收入执行情况今年,我县公共财政预算收入完成172,029万元,为年度预算158,452万元的108.57%,比上年134,282万元增收3

2、7,747万元,增长28.11%。各项收入的完成情况如下:1、工商税收收入完成90,188万元,为年度预算85,104万元的105.97%,比上年72,122万元,增收18,066万元,增长25.05%。2、耕地占用税收入完成1,391万元,为年度预算1,405万元的99%,比上年1,191万元,增收200万元,增长16.79%。3、契税收入完成24,733万元,为年度预算16,434万元的150.50%,比上年13,927万元,增收10,806万元,增长77.59%。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创8/84、排污费收入、教育费附加收

3、入和水资源费收入完成5,870万元,为年度预算4,235万元的138.61%,比上年3,589万元,增收2,281万元,增长63.56%。5、行政事业性收费收入完成27,577万元,为年度预算42,109万元的65.49%,比上年35,686万元,减收8,109万元,下降22.72%。减收的主要原因:按上级要求调整科目。6、罚没收入完成5,028万元,为年度预算3,242万元的155.09%,比上年2,747万元,增收2,281万元,增长83.04%。7、国有资源(资产)有偿使用收入完成974万元,为年度预算4,551万元的21.40%,比上年3,857万元,

4、减收2,883万元,下降74.75%。8、其他收入完成16,268万元,为年度预算1,372万元的1,185.71%,比上年1,163万元,增收15,105万元,增长1,298.80%。增收的主要原因是:按上级要求调整科目。今年,我县公共财政预算收入172,029万元,加上税收返还6,235万元、上级专款一次性补助92,045万元、专项拨补58,710万元、调入资金28,058万元、上年滚存结余29,726万元,我县财政总收入为386,803万元,比上年317,368万元,增收69,435万元,增长21.88%。(二)预算支出执行情况今年,我县财政总支出为35

5、8,909万元,比上年增加支出71,267万元,增长24.78%。其中:县级预算支出完成271,037万元,为年度预算240,046万元的112.91%,增加支出30,991万元,比上年增加支出53,427万元,增长24.55%。分科目的完成情况是:2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创8/81、一般公共服务支出45,200万元,为年度预算的128.88%,比年度预算增支10,130万元。上级一次性专款补助1,310万元结转2013年支出。2、国防、公共安全支出25,069万元,为年度预算的104.86%,比年度预算增支1,161万元。上级

6、一次性专款补助2,259万元结转2013年支出。3、教育支出95,928万元,为年度预算的113.11%,比年度预算增支11,120万元。上级一次性专款补助2,014万元结转2013年支出。4、科学技术和文化体育与传媒支出11,755万元,为年度预算的120.47%,比年度预算增支1,997万元。上级一次性专款补助690万元结转2013年支出。5、社会保障和就业支出34,933万元,为年度预算的104.03%,比年度预算增支1,354万元。上级一次性专款补助295万元结转2013年支出。6、医疗卫生支出36,182万元,为年度预算的101.49%,比年度预算增

7、支531万元。上级一次性专款补助280万元结转2013年支出。7、节能环保和城乡社区事务支出16,980万元,为年度预算的109.01%,比年度预算增支1,403万元。上级一次性专款补助2,088万元结转2013年支出。8、农林水事务支出47,148万元,为年度预算的90.05%,比年度预算减支8,289万元。原因是上级一次性专款补助8,976万元结转2013年支出。9、交通运输、资源勘探电力信息、商业服务业、住房保障、国债还本付息支出、粮油物资储备事务、金融监管事务等支出11,928万元,为年度预算的79.03%,比年度预算减支3,165万元。原因是上级一次

8、性专款补助4,740万元结转2013年

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