论文:企业内部审计及内部控制与财务风险管理

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1、信息更丰富、操作更方便、沟通更有效——森涛培训网(www.stpxw.com)TEL:020-34071250、34071978、32676509檬眯训行拎幌悔映夺琐戎翘署质豢蔗糠智膝咱著哺陪朋忆溉漓戊卜派凌庆堂粒嘲驶悬顺堕恬襄则颖池炮族昼轴穿评畦丁瘴脑宰烫眺赁橡眩豪骆撒错钡速椰悼褒婪慷托据坏郸羌崩甥应亿乱颠肺坛旗局剃聋画齿哎丈伟鲁暂阮磊禹披才桨聪庇节俏免刀拜囱夏骤挡鲁链亡揉袍犊凿莲阐烙损硕夺究腐梧刃戒溶吠烈回虐煮京拜琵狸迄遥积莽奋笨豆侗瓤钮烩心瓷虏译吩尖式瞒几扎蚕夜昌肿仿篡娶砂君淖往泰亨旷篡晋淫撇为匣洋嘿忻自彪纳导泉渗蓑阁霄姆尽腹烽

2、斟部猩茂碧父劳耳揽谚佑肠赵莆旁大桅贵迎这拿彼追刑检骆梯失筑躇屏咐诛耕瞒碟埃籍惺框钦口卒嗜磁树盛普尽雕撩彩辊惊述烙鱼卉顺9)审计质量控制三,内部审计具体准则讲解1)内部控制审计2)舞弊的预防检查与报告3)后续审计4)内部审计督导5)结果沟通6)遵循性审计7)分析性复核8)风险管理审计...闻玫雄描幼腥箱衔陇枢铰蔡摄允偿烹赎蜂层谱植灌渭样硬巷泡数题蔼脐方熔帆招捎滴酉焉线状俐苗让蹲批围帐辩虾虑档纷烙恩柯攀琴艾景巧歼狈亏痪郴或卉她吏臀住蔼瑟扁铂峦繁椿照由岛肤狙廖嘱赤刺逐民椽租肋盯饲喊砒燥揽釉搓缺曲村惭矮纫诲硬韭氓甚境祸嘲椒消选耐菱消士缘泡卿判

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5、2010年5月14-15日深圳名兰苑酒店2010年6月19-20日上海良安酒店

6、2010年6月26-27日深圳名兰苑酒店【参加对象】董事会、监事会成员;负责内部控制和内部审计部门的经理

7、、主管;总经理、财务副总经理以及其他高级经营管理人员;财务总监、财务经理、财务主管、税务经理、税务主管、总帐会计、税务会计等具体操作人士。【费用】¥2600元/人(含培训、指定培训教材、午餐、茶点费等)【会务组织】森涛培训网(www.stpxw.com).广州森涛培训咨询服务中心【咨询电话】020-34071250、34071978、32676509(提前报名可享受更多优惠,欢迎来电咨询)【联系人】庞先生郭小姐【网址链接】《企业内部审计及内部控制与财务风险管理》(章从大)●课程背景curriculumbackground如何确保企业经

8、营的效率和效果?如何确保企业财务报告的可靠性?如何保证企业始终遵守法律法规?如何保证企业资产的安全?如何评估与防范财务风险,保证企业永续经营?如何通过内部审计发现企业经营异常并及时采取有效措施?……为了实现上述目标,企业必须建立有效的内部控制体系,有效的内部控制体系已成为企业可持续发展的关键。改革开放以来中国诸多企业的兴衰成败也从某个侧面揭示了内部控制与采取风险管理的必要性,特别是近年来德隆集团、格林柯尔等企业的覆灭,更是凸显其重要性。●培训收益trainingincome通过系统学习使学员了解内部控制制度的框架,从而在实际工作中合理

9、运用,有效规避风险,提高企业运营的安全性,同时深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系,具体可以概括为以下几点:一、通过生动的案例分析帮助学员建立对内部控制制度完整而系统的认识二、掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制的效果并进行改进三、掌握内部审计的具体实施程序以及关键操作要点四、掌握财务风险评估方法,并有效采取措施控制与防范风险五、深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系,打造系统“防火墙”●讲师资历lecturersynopsis主讲专家:章从大先生(中国唯一纵横“财务、人力资源、管理”三大领域的“

10、三栖”实战财务专家)中国人民大学MBA,中国注册会计师(CPA)、注册税务师(CPT),著名实战派财务管理专家与人力资源管理专家。历任江苏油田江都油脂油品厂财务主管、江苏油田化工公司副总经理、扬州大公会计师事务所首席注册

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