xx公司无形资产处置内部控制业务流程

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1、XX公司无形资产处置内部控制业务流程一、业务目标1战略目标1.1提高公司资产使用效率,处置闲置、效益低的无形资产,产生其应有的社会效益和经济效益。1.2无形资产对外投资,扩大公司规模,形成规模经营,提高社会影响,树立良好的公众形象。2经营目标2.1合理配制无形资产与有形资产,全面服务于生产经营活动。3财务目标3.1处置闲置、效益低的无形资产,降低管理成本,提高经营成果。3.2正确反映处置损益,保证报告真实。3.3无形资产投资决策正确,产生经济效益。4合规目标4.1遵守商标法、专利法、合同法等法律、法规的规定,维护公司的合法权益,避免公司承担法律风险。4.2遵守公司内部规章制度,

2、避免产生内部舞弊行为。二、风险评估1战略风险1.1不能及时处置闲置的无形资产,使社会效益和经济效益低。1.2无形资产投资决策失误,使公司权益受损,可能造成难以挽回的局面或者损失。2经营风险2.1无形资产权属不清,发生经济纠纷造成损失。2.2无形资产长期闲置或低效使用,失去其原有的使用价值。2.3无形资产处置不规范,造成公司资产流失。3财务风险3.1会计核算不规范,处置损益数据不实,资产、利润失真。3.2未经审核,擅自变更合同标准文本中涉及的权利、义务条款导致公司承担违约风险,发生额外的支出。5/54合规风险4.1不按照规定转让无形资产,导致处罚或索赔等。4.2转让合同不符合合同

3、法等国家法律、法规和公司内部规章制度的要求,造成损失。三、处置无形资产1提出、审定无形资产处置计划1.1综合管理部组织各部门清查无形资产的资料和使用状况,出具无形资产清查报告。若出现帐实不符时,应查明原因,取得足以说明损失事实的合法证据,出具详细文字说明,填写财产损失审批表,以文件形式报公司总经理、董事长。1.2若向公司外部企业转让无形资产,由无形资产各归口管理部门向综合管理部提出处置意见。1.3综合管理部依据生产经营管理、产业结构调整、清查结果、具体审核或鉴定意见,提出资产处置计划,并收集符合规定的待处置无形资产的权属证明。1.4综合管理部组织归口管理部门、使用部门每年进行无

4、形资产资料、使用状况的全面清查,分别造册登记有效期与失效期,逐项与财务账表核对,出具无形资产清查报告。对已经失效但未摊销完毕的无形资产查明原因。若要处置无形资产的需提出资产处置计划。1.5审计监察室对综合管理部的处置计划和清查报告提出具体审核意见,按权限报总经理或董事会审定。1.6总经理或董事会依据审计监察室的审核意见,审定无形资产处置计划。重大无形资产处置提案,涉及需要召开董事会的,综合管理部应当充分说明事项的详情,包括涉及金额、价格(或计价方法)、资产的账面值、对公司的影响、审批情况等,提议召开董事会会议进行研究审议并出具书面决议。如按有关规定需要进行资产评估、审计或出具独

5、立财务顾问报告的,综合管理部应在董事会召开前及时公布资产评估、审计结果或出具独立财务顾问报告。1.2总经理或董事会审定无形资产处置计划。2资产清查与评估2.1审计监察室对拟处置的无形资产进行详细资产清查,核实有关账目,弄清购买原值、累计摊销额、摊余价值,并出具内部专项审计报告。2.2计划财务部提出资产评估立项申请,报总经理或董事长审批。无形资产价值具有不确定性,向公司外部企业处置无形资产的,应当聘请有资质的资产评估机构进行评估。2.3评估立项获准后,综合管理部应起草委托评估协议的合同文本,送法律顾问审核。5/52.4协议或合同经法律顾问审核后报总经理或董事长审定,由董事长或其书

6、面授权其他人员签署。2.5计划财务部、审计监察室、综合管理部应配合资产评估机构的评估工作,同时计划财务部对资产评估报告和结果进行审核,并出具审核意见,填列资产评估备案表。2.6综合管理部将资产评估备案表报总经理或董事长审定签字后,连同资产评估报告和公司有关部门的审核意见一并公司备案。3编制审定无形资产处置方案3.1综合管理部根据国家有关规定和市场情况,提出无形资产处置的具体方案,经部门负责人签字后,报审计监察室审核。3.2审计监察室对无形资产处置方式及底价确定的合法、合理性以及款项支付方式进行审核。对拟采用分期付款方式的,还应对受让方的资信情况进行调查和审核。3.3综合管理部将

7、处置方案以及受让方的资信情况报总经理或董事长审定。3.4综合管理部将处置资产的评估结果等信息,在当地媒体上对外公布或在规定的交易市场挂牌广泛寻求受让方。4签订处置交易合同4.1公司处置无形资产原则上均应签订无形资产处置交易合同。无形资产处置交易合同由综合管理部拟定,送法律顾问审核。4.2法律顾问根据职责对合同进行审核后,综合管理部按授权报总经理或董事长审定,由董事长或其书面授权其他人员签署。5办理资产转移手续5.1综合管理部组织归口管理部门与使用部门按合同规定清点资产,填写资产移交清单,做好

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