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时间:2019-01-29
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1、可编辑版附件2公立医院年度财务分析报告模板为进一步提升公立医院经济管理水平,客观反映医院的财务状况及营运成果,为医院管理者和主管部门提供决策支持,根据《公立医院财务报告制度暂行办法》、《医院会计制度》及《医院财务制度》等相关规定,我们对*年*月*日至*年*月*日医院会计报表(或者20**年度医院财务决算报告)及相关财务会计资料在核对无误后,进行了财务分析,出具如下财务分析报告:一、医院基本情况****医院(以下简称医院)是***直属医院,是**型**级**等综合医院(或专科医院),始建于***年,注册地址:***,注
2、册资本:***,现任法定代表人:***。医院现有**个院区,编制床位***张,总建筑面积***平方米。表1医院基本情况表项目名称本期数①上期数②增减变动比率%(①-②)/②×100%科室数 临床科室数医技科室数编制人数 平均在职职工人数 Word完美格式可编辑版年末在编在职人数 合同制人员人数 年平均离退休人数 编制床位 平均开放床位 年末实际开放床位 诊疗人次数 其中:门急诊人次数 实际开放总床日数 实际占用总床日数 出院者占用总床日 出院人数 截至20**年**月**日,医院设有临床和医技科室***个,与上期比较
3、,增加(或减少)***个科室,主要原因是:截至20**年**月**日,医院平均在职职工***人,与上期比较,增加(或减少)***人,在编人员**人,增(减)**人;合同制人员**人,增(减)**人;离退休人员**人,增(减)**人;临时工**人,增(减)**人。截至20**年**月**日,医院编制床位***张,与上期比较,增加(或减少)***张,原因:;平均开放床位**张,增(减)**张;年末实际开放床位**张,增(减)**张。诊疗人次**人次,增(减)**人;实际开放总床日数**,增(减)**;实际占用总床日数**
4、,增(减)**;出院人数**人,增(减)**人。Word完美格式可编辑版二、财务状况截至20**年**月**日,医院编报了会计报表(或财务决算报告)。医院主要财务状况如下:(一)预算批复情况。表2预算批复情况表项目名称本期金额(万元)①上期金额(万元)②增减变动比率%(①-②)/②×100%总收入总支出基本支出项目支出财政拨款预算财政基本支出人员经费公用经费财政项目支出根据**卫生计生委《关于批复**年预算的通知》(文件号),20**年医院预算批复情况如下:1.总体收支预算。医院预算收入***万元,预算支出***万元
5、,其中:基本支出**万元、项目支出**万元。2.财政拨款预算。医院财政拨款支出预算***万元,其中:财政基本支出预算**万元(人员经费***万元、公用经费***万元)、财政项目支出**万元。3.新增资产配置预算。Word完美格式可编辑版医院新增资产配置预算**万元,其中:车辆购置**辆**万元、200万元以上大型设备购置**台套**万元。4.政府采购预算。医院政府采购预算**万元,其中:基本支出政府采购预算**万元,项目支出政府采购预算**万元(包含进口货物预算**万元)。5.绩效评价试点项目。本年******项目被
6、财政部门确定为绩效评价试点项目。绩效考核目标主要为:****。(二)资产负债情况。截至20**年*月*日,根据医院会计报表(或财务决算报告)中资产负债表(表号)反映,医院资产负债情况如下:表3医院资产负债情况表项目名称本期金额(万元)①上期金额(万元)②增减变动比率%(①-②)/②×100%资产总额其中:货币资金应收医疗款存货长期投资固定资产在建工程负债总额其中:应付账款预收医疗款其他应付款长期借款净资产总额Word完美格式可编辑版1.资产情况。医院资产总额**万元,比期初增(减)**万元,其中:货币资金**万元,比
7、期初增(减)**万元;应收医疗款**万元,比期初增(减)**万元;待摊费用**万元,比期初增(减)**万元;固定资产**万元,比期初增(减)**万元;长期投资**万元,比期初增(减)**万元;在建工程**万元,比期初增(减)**万元;待处理财产损溢**万元,比期初增(减)**万元。2.负债情况。医院负债总额**万元,比期初增(减)**万元,其中:短期借款**万元,比期初增(减)**万元;预收医疗款**万元,比期初增(减)**万元;应付账款**万元,比期初增(减)**万元;其他应付款**万元,比期初增(减)**万元;预
8、提费用**万元,比期初增(减)**万元;应交税费**万元,比期初增(减)**万元;长期借款**万元,比期初增(减)**万元(新增贷款**万元,贷款利率**,贷款期间**,贷款用途等)。3.净资产情况。医院净资产总额**万元,其中:事业基金**万元,比期初增(减)**万元;专用基金**万元,比期初增(减)**万元;本期结余**万元,比期初增(减)
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