04食品安全自查管理制度

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1、分发号受控状态********生物技术开发有限公司质量安全管理制度食品安全自查管理制度编号:TWN/SC/04-2017版本:VI.0编制:文件编写小组审核:批准:发布时间:2017年10月10日实施日期:2017年10月10H食品安全自查管理制度1、目的为了保证食品的质量以及食品的安全,特制定食品安全自查管理制度,保证落实质量安全企业主体责任。2、适用范围适用于公司内对质量安全有关的管理层及各职能部门和有关人员。3、职责3.1质量负责人:负责食品安全自查工作的协调、管理工作,批准食品安全自查方案和自查报

2、告。向公司管理层报告食品安全自查结果。3.2自查组长:提出自查小组名单,全面负责食品安全自查实施活动,食品安全自查审核方案和食品安全自查报告。3.3品控部:负责起草食品安全自查方案,组建食品安全自查小组,按照食品安全自查计划实施自查,起草自查报告。对不合格项目的整改、实施效果进行确认。3.4自查小组成员:按照食品安全自查计划及时实施自查,提交自查报告。3.5受检部门:在职责范围内,协助自查,负责本部门不合格项目的整改措施的制定和实施。4、要求4.1草食品安全自查的策划4.1.1自查频次:每年不少于2次且时

3、间间隔不超过6个月。品控部每年初起草食品安全自查方案,在毎个年度内所进行的安全自查,并覆盖所有的相关部门。4.1.2当有下列情况时,需追加食品安全自查。a)发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉;b)组织的内部机构、生产工艺、质量方针和目标等有重大改变。4.1.3食品安全自查方案的准则、范围、频次和方法由品控部提出,质量负责人批准实施。4.2食品安全自查的准备4.2.1由自查组长提岀食品安全自查实施计划,质量负责人批准,经批准生效的食品安全自查实施计划表中的自查组长和自查小组成员即被指定为该次食品安全自查

4、的自查组长和自查小组成员。4.2.2自查小组成员不检查自己的工作。4.2.3品控部负责向自查小组成员提供自查时所需的质量手册和管理制度,受检部门负责提供其他支持性文件和相关标准。4.2.4自查小组成员按所检查的范围和受检部门的特点,编制有可操作性的食品安全自查检查表,供检查时使用。4・3食品安全自査的实施4.3.1召开一次简短的首次会议,组长介绍自查的目的、范围、准则、方式、计划和自查人员分工及日程安排,澄清自查计划中不明确的问题,确定末次会议的时间、地点。4.3.2在受检部门人员陪同下,由自查组长主持进

5、行现场检查,检查员采用现场观察、查阅资料、提问等方法进行抽样调查。检查的内容应覆盖采购、生产、储藏和销售等的关键环节。4.3.2.1釆购环节:检查供应商资质是否有效,原辅料入库前是否经过验收,是否按时提供第三方检测报告,是否记录入库验收台账。4.3.2.2生产环节:生产过程记录尤其是关键生产过程记录,车间环境卫生记录、清洗消毒记录、设备维护保养记录,半成品、成品检验记录等。4.3.2.3储藏环节:是否按《库房管理制度》储藏,重点是隔墙离地,先进先出原则。4.3.2.4销售环节:发货台账、客户信息是否齐全,

6、客户满意度调查及客户投诉处理记录。4.3.3寻找客观证据,在自查表中记录质量管理体系是否符合规定的要求的事实。若发现不符合要求时,将不符合事实与受检部门交换意见。4.3.4自查结束,自查小组成员互相交流分析,确定不符合事实。在编写《食品安全自查不符合项报告》时,须事实描述清楚,证据确凿。4.3.5帮助受检核部门制定并评价纠正措施。4.3.6对自查结果进行汇总分析,确定不合格项,取得受检部门签字认可。4.3.7召开末次会议,由自查组长报告自查情况和自查结果。就食品安全提出检查结论,并对如何提高食品安全提出建

7、议。4.3.8提交自查报告。4.4问题处置4.4.1根据审核员填写的《食品安全自查不符合项报告》,受检部门除进行确认外,还要分析不符合产生的原因,由问题的责任部门在5个工作日内提出纠正措施,并规定完成纠正措施的期限。4.4.2纠正措施须在规定的日期内实施完成,如不能按期完成,责任部门必须向质量负责人说明情况,请求延期。4.4.3受检部门在预定期限内完成纠正措施的实施后,通知质保部确认完成情况,并报质量负责人认可。4.4.4对期限较长的纠正措施,可在下一次食品安全自查时由自检小组确认。4.5食品安全自查结果

8、提交管理评审。4.6食品安全自查的记录由品控部负责保存。5.风险报告制度当公司发现存在食品安全事故潜在风险时,应立即停止食品生产活动,组织进行评估,并及时向食品药品监督管理局报告。6.相关记录食品安全隐患报告表食品安全隐患报告表报送单位:北京特味浓生物技术开发有限公司报送时间:标题安全隐患内容隐患原因控制措施联系方式联系人:手机:电话:邮箱:地址:备注

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