共青团上街区委

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1、共青团上街区委2017年度部门决算二〇一八年九月目  录第一部分 共青团上街区委概况一、部门职责二、机构设置第二部分  2017年度部门决算表详见部门决算公开报表第三部分  2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机

2、关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明十三、其他重要事项的情况说明第四部分  名词解释第一部分  共青团上街区委概况一、部门职责(一)1.领导全区的共青团工作。2.领导和指导全区青联、学联和少先队工作,对全区性青年社团组织进行指导和管理。3.参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,参与青少年社会文化教育场所、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设和青少年读物出版等事务的规划和管理。4.协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务,会同有关部门做好未成年

3、人保护工作。5.调查全区青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,为区委、区政府决策提出建议,根据青少年的特点开展各种活动。6.协助政府教育部门做好中、小学校的教育管理工作,维护学校稳定和社会的安定团结。7.在全区经济建设中,组织、带领团员青年发挥生力军和突击队作用。8.会同有关部门对全区青少年外事工作实行归口管理和提供服务;执行国家青少年外事政策,在上级有关部门的统一安排下,负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作;负责青年对外宣传工作。

4、9.承办区委、区政府交办的其他事项。二、机构设置共青团上街区委无内设机构。二级单位郑州市上街区青少年活动中心财务不独立核算。本单位部门决算为本单位本级决算。第二部分2017年度部门决算表详见部门决算公开报表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年度收、支总计均为76.54万元。与2016年度相比,收、支总计各增加20.85万元,增长37.43%。主要原因是人员工资调整增加。二、收入决算情况说明2017年度收入合计76.54万元,其中:财政拨款收入76.54万元,占100%;上

5、级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。三、支出决算情况说明2017年度支出合计76.54万元,其中:基本支出58.54万元,占76.48%;项目支出18万元,占23.52%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计均为76.54万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加20.85万元,增长37.43%。

6、主要原因是人员工资调整增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出76.54万元,占支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加20.85万元,增长37.43%。主要原因是人员工资调整增加。(二)结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出76.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出68.16万元,占89.05%;外交(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出4.33万元,占5.65%;医疗卫生与计划生育支出1.71

7、万元,占2.23%;住房保障支出2.34万元,占3.06%。(三)具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为56.02万元,支出决算为76.54万元,完成年初预算的136.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是人员工资调整增加。其中:人员工资调整,社保调整,医疗调整,住房公积金调整等。1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为26.37万元,支出决算为50.16万元,完成年初预算的190.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是人员工资调整增加。其中

8、:人员工资调整2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为18万元,支出决算为18万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为5.95万元,支出决算为4.33万元,完成年初预算的72.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数大支出减少。4.医疗卫生

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