1、CIA模拟考场 本次测试得分:128分/>600分PASS你需要努力!1一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层的请求,要对一个极端复杂而首席审计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表示,因为涉及高风险,希望在近期尽快开展该项业务。首席审计执行官司以下反应中哪项违反了《标准》?A.与管理层讨论向外部采购该复杂领域审计服务的可能性。 B.为审计组增加一名外部顾问,协助实施审计业务。C.因为涉及高风险领域,接受该项审计业务并马上展开工作。 D.
2、与管理层讨论该项审计业务的时限,确定是否有充分的时间去增长适当的专业知识。本题正确答案C解题思路如下:解题思路(请点击查看)你选的是(A)答错了,请继续努力2审计师在即将完成的一次审计中,发现市场部经理有赌博恶习,这一发现与该次的审计无直接关系,而且该次审计马上就要结束。审计师注意到这个问题并向首席审计执行官报告了相关信息,但没有采取进一步的行动。审计师的行为可能:A.违反IIA道德规范,因为他封锁了重要的信息 B.违反了标准,因为审计师没有进一步调查可能存在的舞弊行为C.既没有违反IIA道德规范,也没有违反标准 D
6、D解题思路如下:解题思路(请点击查看)你选的是(A)答错了,请继续努力7标准化的业务工作方案不适合以下哪种情形:A.只发生微小变化的稳定的经营环境; B.复杂多变的经营环境;C.多个地点进行相似经营; D.随后将对同一地点进行存货审计。本题正确答案B解题思路如下:解题思路(请点击查看)你选的是(A)答错了,请继续努力8以下哪一种表述最佳描述了以控制为基础的控制自我评估过程?A.评价、更新和合理化选择控制程序。 B.检查控制措施在控制关键风险时发挥作用的程度。C.分析控制设计和控制框架间的差异。 D.