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时间:2018-08-01
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1、产品开发控制程序深圳市乐福衡器有限公司二层文件文件名称:产品开发控制程序文件编号:QP-YFB-01引用标准:ISO/90017.3版本:V1.0编制/日期刘海明/2010/5/10审核/日期 文件发行章:发布日期: 2010-5-18 发放部门行政研发 品质采购 工程 销售批准 文件编号:QP-YFB-01第6页共6页产品开发控制程序生产 仓库计划总经理办公室 修改记录页码修订码修订日期修订内容修订人确认人文件编号:QP-YFB-01第6页共6页产品开发控制程序1.目的:对产品设计开发的流程进行控制,以确保设计结果能满足顾客和有关标准、法律法规的要求。2.适用范围:适用于本公司研发部负
2、责的所有产品的设计和开发过程。3.定义:无4.职责4.1总经理职责﹕4.1.1确认批准新产品立项内容;4.1.2确认批准设计计划书;4.2副总经理职责﹕4.2.1协调各部门在新产品开发期间的工作;4.2.2新产品的确认和评审;4.2.3相关方的协调和确认。4.3研发部职责:4.3.1负责新产品设计开发,直至产品投产;4.3.2输出各种必要文件,并协调各部门与开发进度相适应;4.3.3确认新产品部件的可靠性,经济性,以及新产品对法律法规的符合性。4.4品质部职责:4.4.1根据产品要求制定各种检验标准;4.4.2检验产品部件质量;4.4.3参与新产品开发的设计评审和设计确认工作,保证新产品
3、质量满足设计要求。4.5生产部职责:4.5.1负责新产品的试产工作;4.5.2对新产品的可操作性进行检验。4.6采购部职责:4.6.1向研发部提供符合标准的元器件及订购所需测试设备;文件编号:QP-YFB-01第6页共6页产品开发控制程序4.6.2协助研发部的设计评审和设计确认工作,保证产品质量满足设计要求。4.7销售部职责:4.7.1调查市场动向,向研发部提供设计参考样品、开发意向等信息;4.7.2配合设计开发进度,满足客户和研发部之间的信息交流要求。4.8工程部职责:4.8.1负责新产品试产的准备和跟进工作;4.8.2负责试产后的总结及工艺改良工作;4.8.3协助研发部的设计评审和设
4、计确认工作,保证产品质量满足设计要求。5.运作程序5.1设计开发策划5.1.1立项来源;5.1.1.1销售部根据市场调研、综合多方信息;5.1.1.2销售部根据客户要求与客户签订的产品合同;5.1.1.3销售部提供外形组设计的产品外观给客户,客户选定后与客户签订的产品合同;5.1.1.4公司内部提出的产品开发意向;5.1.1.5对于产品的改进和升级。5.1.2研发部根据评审会评审通过的设计意向内容,编写<<设计计划书>>,未获得通过的设计意向,不纳入设计开发范畴,<<设计计划书>>其包含内容如下:5.1.2.1划分开发阶段:根据不同产品的不同性质,按开发步骤划分开发阶段;5.1.2.2明
5、确各阶段工作内容的要求,含需开展的评审、验证和确认活动的安排;5.1.2.3配备具有相应资格的人员负责各阶段的活动,明确相关人员的职责和权限;5.1.2.4建立开发过程中需使用的标准和规范的目录;5.1.2.5对全新产品,其关键技术应有相应的攻关措施;5.1.2.6开发所需的各种工具设备(如:软件、电脑等);5.1.2.7成本核算;5.1.2.8外协方的确认(如:软件开发商、模具开发商等);5.1.3设计人员资格要求:5.1.3.1参与开发设计人员,应具备相关的学历证明或一年以上相关工作经验并进行过相关专业知识的培训,经研发部经理认可。5.2设计输入文件编号:QP-YFB-01第6页共6
6、页产品开发控制程序5.2.1《设计计划书》经总经理批准后,研发部开始收集、整理资料,制定《设计任务书》,并确定以下内容:5.2.1.1产品名称、主要技术参数和性能指标、经济指标、环境要求等;5.2.1.2适用的法律法规、相关标准、顾客的特殊要求及相关方的需求;5.2.1.3以前类似的设计参考资料。5.3设计输入评审5.3.1设计评审的目的在于评价设计开发过程中各阶段成果能否满足相应的要求,其评审方式一般为审批方式、会签方式和会议方式三种;5.3.2由研发部组织相关部门对设计输入进行评审,评审结果记录于《设计评审报告》,由副总经理批准,并发放相关部门;5.3.3评审时应确保文件所确定的要求
7、清楚、完整、协调、不自相矛盾,确保设计输入的充分性和适应性;5.3.4研发部应对设计评审中需要改善的内容,进行修正和完善,并组织相关部门对输入内容进行重新确认,直至评审合格。5.4设计和开发输出5.4.1确定产品外形图:5.4.2确定产品的结构;5.4.3绘制产品结构图、部件图、线路图、PCB板图等;5.4.4确定主要部件的尺寸、性能参数;5.4.5编制软件开发规格书;5.4.6编写产品技术标准;5.4.7编写产品调试说明书;5.4
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