龙川2014年财政决算报告

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1、龙川县2014年财政决算报告主任、各位副主任,各位委员:受县人民政府委托,我向常委会报告龙川县2014年财政决算情况,请予审议。一、财政收支决算情况(一)公共财政预算收支决算收入方面。2014年,全县公共财政预算收入54,443万元,为年度预算的100%,比上年增收10,182万元,增长23%。其中:税收收入35,472万元,为年度预算的100.4%,比上年增收7,210万元,增长25.5%;非税收入18,971万元,为年度预算的99.3%,比上年增收2,973万元,增长18.6%。支出方面。2014年,全县公共财政预算支出完成387,635万元,为年度预算的105.8%,比上年

2、增支75,752万元,增长24.3%。主要支出项目情况如下:1.一般公共服务支出38,188万元,为年度预算的211.5%,同比增支6,966万元,增长22.3%。2.公共安全支出11,934万元,为年度预算的108.4%,同比增支463万元,增长4%。3.教育支出84,927万元,为年度预算的97.7%,同比增支7,089万元,增长9.1%。第8页共8页4.科学技术支出1,341万元,为年度预算的157.6%,同比增支11万元,增长0.8%。5.文化体育与传媒支出4,471万元,为年度预算的165.2%,同比增支2,634万元,增长143.4%。6.社会保障和就业支出75,98

3、0万元,为年度预算的96.2%,同比增支16,011万元,增长26.7%。7.医疗卫生支出52,819万元,为年度预算104.6%,同比增支14,124万元,增长36.5%。8.节能环保支出6120万元,为年度预算107.2%,同比增支1153万元,增长23.2%。9.城乡社区事务支出10,924万元,为年度预算194.4%,同比增支1,492万元,增长15.8%。10.农林水支出49,973万元,为年度预算的104.1%,同比增支5,782万元,增长13.1%。11.交通运输支出15,625万元,为年度预算的158.8%,同比增支6,422万元,增长69.8%。12.资源勘探信

4、息等支出1,165万元,为年度预算的163.4%,同比增支80万元,增长7.4%。13.商业服务业等支出2,302万元,为年度预算的158.1%,同比增支8万元,增长0.3%。14.国土海洋气象等支出2,078万元,为年度预算的227.1%,同比增支140万元,增长7.2%。第8页共8页15.住房保障支出8,711万元,为年度预算的114.7%,同比减支1,583万元,下降15.4%。16.粮油物资储备支出663万元,为年度预算的110.5%,同比增支118万元,增长21.7%。17.其他支出20,262万元,为年度预算的54.7%,同比增支14,781万元,增长269.7%。收

5、支平衡情况。2014年,全县公共财政预算收入54,443万元,加上上级补助收入338,048万元、债券转贷收入1,767万元、上年结余收入31,852万元,收入总计426,110万元;全县公共财政预算支出387,635万元,加上上解上级支出2,369万元,支出总计390,004万元。收支相抵后结余36,106万元,其中:结转下年支出33,373万元,净结余2,733万元。(二)政府性基金预算收支决算收入方面。2014年,全县政府性基金收入13,546万元,同比增收12,275万元,增长965.5%。支出方面。2014年,全县政府性基金支出37,421万元,同比增支17,574万元

6、,增长88.7%。收支平衡情况。2014年,全县政府性基金收入13,546万元,加上上级补助收入22,456万元、上年结余13,560万元,合计收入49,562万元;政府性基金支出37,421万元,加上上解上级支出1万元,合计支出37,422万元。收支相抵结余12,140万元。二、2014年财政工作情况(一)狠抓财源建设,经济实力明显增强。一是第8页共8页抓好交通公路基础设施建设,顺利推进各项重点交通项目,带动县域经济均衡发展,全年交通公路基础设施建设投入资金1.45亿元,完成S228线路面大修工程21.65公里、县道改造工程20.3公里、新建农村公路80公里。二是抓好工业园区扩

7、能增效,积极扶持现有优质税源的同时,做大做强电子电器空气能产业,全年投入园区建设资金1.7亿元,创造税收2.51亿元,比增36.2%。三是抓好县城扩容提质,积极为“双创”工作提供资金保障,按照“五大板块”主体功能区建设要求,在城市经营、土地管理和功能完善上下功夫,其中:投入烈士陵园改造工程766万元、集贸市场改造工程185万元、县城污水处理管网建设工程595万元、公共厕所改造工程77万元,这一系列“双创”项目的顺利推进,为通过“创卫”考核提供了强有力的支持。四是抓好重点项目建设,

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