欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:14422255
大小:166.50 KB
页数:6页
时间:2018-07-28
《24因公出差管理制度》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、浙江蓝贝车业有限公司因公出差管理制度实施日期2006年10月5日文件编号LB/QC4-2006修改水平第0次修改一总则第一条为规范公司因公出差管理,使出差事务高效有序地开展,特制定本制度。第二条因公出差是指为配合公司业务需要,达成公司经营目标为目的的外出办事活动。二出差管理第三条凡因公出差者应在出差前填写出差申请单,并报请公司人事部审核、所在部门经理批准(销售业务员除外),部门正职及以上人员出差需经总经理批准。按规定列支报销的出差费用计入所在部门费用实耗考核结算,超额部份的30%从所在部门当月分配总额扣
2、除,考核基数按月度分解指标逐月向上累计(具体出差费用考核办法另订,即将下发执行)。第四条出差者的费用原则上由出差者自行垫支,在自行垫支确实有困难的情况下,各部门正职助理以下一般人员可以申请领款,正职助理以上不得领款。任何人领款都须由其本人提出,但由部门经理以自己的名义申请领款并填写领款申请单,注明事由,最终负责领款如数收回,再报财务部负责人批准,出纳人员方可支付。具体:一般员工领款控制在1000元/月(包括1000元)以内,特殊情况,超额领款须经总经理审批,或其授权人审批。出差人员任务完成后,须在三日内
3、办理报销手续,冲抵领款,否则每月按领款额的1%收取资金占用费。第五条因开会、培训学习出差者,应按有关文件通知的要求,经总经理审批同意后方可出差。在差旅费报销时应另附原有文件通知及批准手续,除文件通知明确规定的以外,严格按本制度进行报销。第六条除各部门正职及以上人员外,一般员工出差原则上不得乘坐飞机、火车软座和卧铺、出租车等,特殊情况需在填写出差申请单或差旅费报销时写明原因单独报告,主管领导签字后,报总经理批准方可报支费用。各部门正职出差,根据工作需要,确实需要乘坐飞机的,机票费用只可报销80%;副总经理
4、以上可报销100%。购飞机票应提前三天预订且应努力争取折扣,具体由公司人事部负责控制价格和购票方式的合理性。第七条销售人员出差按销售政策执行。第八条出差人员出差前必须安排好工作,其中部门正职出差,必须委托他人处理日常事务,并报人事部书面备案方可出差,以免工作失误。第九条出差人员要根据出差内容,认真履行职责,真正达到出差的目的;同时要维护企业形象,并随时收集相关信息资料。第十条出差途中因病、因遭逢意外灾害或因实际工作需要由主管负责人指示延迟外,不得因私事或借故延迟差期,否则不予报支差旅费,并依情节轻重论处
5、。第十一条出差结束后,出差人员必须在三日内写好总结和出差行程申报表,出差总结中应包括时间、地点、主要经过、完成的任务、当地分公司(若没设分公司)整体运作情况、建议或意见。出差总结应抄报有关领导及人事部,重大事务可直接递交总经理。三出差费用第十二条出差费用一、出差人员必须在出差结束后三天内做好差旅费报销,在报销时应附上经批准后的出差申请单、出差行程申报表及相应发票等,否则公司财务部不予报销。二、邮电费经审批按实报销,但购买电话磁卡的费用不予报支。三、会务费、资料费经审批按实报销,有书籍的按购书程序报支。购
6、书程序:先由使用人向所在部门提出申请→向人事部报批→总经理批准→经办人购书→向人事部办理入库登记手续以作备案→财务部审核购书票据、入库清单及申请报告→报销费用。四、住宿费。部门正职以下人员一般不超过50元/人·夜,部门正职助理按80元/人·夜,部门正职及以上按120元/人·夜之内按实报销,超标准100%以内的按超额的50%个人承担,超标准100%以上的超额部分全额个人承担。节约部分按80%作为住宿费补贴奖给出差者,无住宿发票按规定住宿费定额的50%作为补贴奖给出差者。出差到经济特区等特殊地区的,可在原定
7、额基础上上浮20%。部门正职及以上不享受住宿补贴。住宿时间以实际住宿天数为准。具体特区为北京、天津、上海、深圳、汕头、珠海、广州、厦门、海口等九个地区。住宿费结算一般不得用支票方式支付,凡是以支票结算的账单,需经总经理审批。五、短途汽车补贴:出差杭州地区以内的,每人每天补贴5元;除杭州地区以外的,每人每天补贴10元(剔除实际乘坐火车、汽车、轮船的天数)。单价10元以下的小机动车费、公共汽车费等零星车票不再报销(含10元票),出租车费原则上也不得报销。开会或培训按出差天数减半。六、出差用餐补贴:出差瓜沥镇
8、内、有对外请客用餐或业务费报支的不享受用餐补贴;萧山区以外杭州地区内每天10元;杭州地区外每天15元。七、乘公司小车及出租车的不享受乘车补贴。以上规定如有特殊情况超标准的,须附超支说明报告,经总经理单独审批方可按比例报支。第十三条出差人员报销差旅费时,应严格按上述规定执行,由所在部门负责人审核(确保出差总结抄报公司人事部),经财务部经理审定(对照出差行程申报表、有关票据进行报支合理性检查),方可报支,部门正职以上人员报销差旅费必须经总经理审
此文档下载收益归作者所有