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时间:2017-11-08
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1、关于内江市青少年宫2014部门决算编制的说明按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。 一、基本职能及主要工作 主要职能:从事校外青少年培训。主要工作:2014年,我单位工作正常开展;组织了几次大型活动:万民青少年书画活动、青少年健康活动场地建设、社区青少年宫及流动青少年宫及周末剧场公益性文化活动开展。活动效果显著。二、部门概况 我单位无下属二级决算单位。 三、收支决算总体情况 2014年内江市青少年宫收入决算总额为205.66万元,其中:当年财政拨款收入173.66万元,上年结转收入3
2、2万元。 2014年内江市青少年宫支出决算总额为175.66万元,其中:一般公共服务支出77.96万元,社会保障和就业0.03万元,教育支出0.7万元,医疗卫生4.4万元,住房保障支出5.57万元,其他支出87万元,年末结转和结余30万元。 收入总额及支出总额较2013年增加19万元,主要原因是增加职工5名的工资及彩票基金收入等。 四、财政拨款支出决算情况 内江市青少年宫财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省财政事业发展相关工作。 基本支出,是用于保障内江市青少年宫正常运转的日
3、常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出,是用于保障内江市青少年宫为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 按支出功能分类主要用于以下方面: (一)一般公共服务支出77.96万元,主要用于单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。 (二)事业支出0.7万元,主要用于职工培训支出.(三)医疗卫生支出4.4万元,主要用于单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。 (四)社会保障和就业
4、支出0.03万元,主要用于单位开支的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。政补贴工作经费支出。 (五)住房保障支出5.57万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 (六)其他支出87万元,主要用于青少年活动阵地建设和公益活动开展使用。 五、财政拨款“三公”经费情况 2014年内江市青少年宫“三公”经费财政拨款支出1.3885万元,较2013年下降32%。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,强化管理,严控因公临时出国(境)规模,规范公务接待活动,加强公务用车管理。 (一)
5、公务接待费 2014年公务接待费1.3885万元,公务接待15批次,共计180人,主要用于接待上级部门等公务活动。 附件:1.2014年度决算批复表2.2014年收支决算总表3.2014年财政拨款支出决算表4.2014年人员支出财政拨款决算明细表5.2014年日常公用支出财政拨款决算明细表6.2014年对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表7.2014年“三公”经费财政拨款支出决算表
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