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时间:2018-07-15
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1、特福金蝶KIS专业版实施方案需求分析实现进销存实施管理。实现所有财务工作的电算化将费用归集细化。能够编制准确、真实的财务报表和财务分析表基础设置会计科目使用2001年企业会计制度,并按照公司的收入、开支内容,以及公司的管理需求,设置二级科目或者增加一级科目。并设置相关科目的辅助核算项目。应收账款——设置往来业务核算,核算项目—客户核算其他应收款——增设二级科目“备用金”,用于核算各种日常的开销,如差旅费、现金采购业务等。此科目选择“部门”、“职员”进行作为辅助核算项目。同时,根据实际需要,设置一些特殊的其他应收二级科目。物资采购—
2、—用于核算采购的在途物资,即未入库订单,包括已经入库,但尚未收到发票的。预付账款——选择“客户”辅助核算项目,主要用于材料采购时预付款项的核算。库存商品——所有采购的的商品,最终转入库存商品。管理费用——设置详细二级科目。财务费用——设置“利息支出”、“手续费”两科目,以后根据业务情况设置更详细的二级科目。销售费用——设置以下科目以后根据实际情况凭证字设置“转账”、“现金”、“银行”三张凭证。计量单位按照公司实际情况设置。包括重量单位、数量单位、体积单位等。结算方式设置如下:辅助核算项目,要按照公司实际情况录入,对于项目内容的丰富
3、程度,直接影响以后作辅助核算时的精细程度。设置如下项目。采购价格管理——有两种方案,一个是以物料定价,另一个是以供应商定价,每个供应商各不相同。初始化录入仓库模块的实施一、采购模块的实施1.1采购订单目前公司的采购处理主要先从订单开始,如果有订单的话,现在以下界面录入订单:进入“采购管理”模块,点击“采购订单”按钮,进入采购订单填列要求:序号字段名称字段含义1供应商名称选择相应的供应商名称2日期选择订单录入日期3合同生效时间手工维护。时间精确到分秒4编号系统自动生成5采购方式选择赊购6摘要根据需要填写需要注释的内容7结算方式根据需
4、要填写8物料代码按F7可以选择物料代码9数量填写订单中的采购数量10单价填写采购产品的含税单价11备注填写需要备注的内容填写好以上数据后,保存,审核,该订单生效。注意,订单对于公司的库存不作影响,只相当于在系统中保存一份合同,以供采购入库时选择。重要1.2采购入库采购入库分两种情况,一种为直接收货入库,另一种为根据采购订单收货入库,操作方式为:进入“采购管理模块”——“采购入库”,双击打开以下界面:采购入库填写要求:序号字段名称字段含义1供应商名称选择相应的供应商名称2日期选择收货日期3源单类型如果有采购订单的,选择采购订单,如果
5、没有,不用选重要4选单号如果“源单类型”有选择,则需要选取相应的订单号,选择订单号后,相应的订单采购信息会自动带出(如产品名称、数量、单价等5采购方式选择赊购6摘要根据需要填写摘要7物料代码按F7可以选择物料代码,如果没有订单,直接入库时,需要进行录入。8收料仓库选择收取货物的仓库,不选的话无法保存,目前普通采购的收料仓库均为“公司总仓”9辅助属性在初始化维护产品的时候进行维护,选择相应产品后自动带出10单位系统自动默认基本计量单位,也可以修改8实收数量填写实际收到货物的数量10单价填写采购产品的不含税单价重要11备注填写需要备注
6、的内容以上内容填写完之后,保存、审核,入库单生效。注意:入库单未审核时,仓库数量不会增加,只有审核后才会增加。1.3采购发票货物采购入库,并确认后,需要做一张采购发票,用以确认应付账款。通常,填制发票有两种方式,一种是进入“采购管理”——“采购发票”,进入以下界面:注意:在填写发票时,“单价”为不含税单价,录入后,会自动转换为后面的“含税单价”,先录入含税单价也可以转换不含税单价。填写好后,保存,审核。发票生效。然后下一步必须将发票与相应的入库单相勾稽,在中点击“勾稽”,如果是从入库单下拉生成的发票,则直接提示勾稽成功。如果不是由
7、入库单下拉生成,则需要在下面界面中选择勾稽:第二种方法则是通过入库单直接下推生成,操作如下:打开入库单左上角有个下推生成按钮:选择需要生成的发票类型,一般为:普通发票。二、销售模块的实施1.1销售出库进入“销售管理”模块,打开,出现下面界面选择购货单位、日期要选择发生当月日期,“源单类型”根据情况选择,如果有做订单,则选择“销售订单”,如果没有做,则不选择。同时,如果选择了“源单类型”,则需要选取单号,销售方式选择赊销《赊销》字段名称及注释:序号字段名称字段含义1单据编码系统自动生成的编码。2购货单位选择此次订货的客户,一次只能选
8、择一个客户进行新增。3日期选择业务发生当月的日期4源单类型根据实际情况选取,如果有做订单,则选择“销售订单”,5选单号如果有选择源单类型有选择,则需要选取相应单号6销售方式根据情况选择,如果是赊销,则选择赊销7交货地点选取相应的交货地点8摘要根据需
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