欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:8498133
大小:78.00 KB
页数:15页
时间:2018-03-29
《中共遂宁市船山区委机构编制委员会办公室2018年部门预算编》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、中共遂宁市船山区委机构编制委员会办公室2018年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职责1、研究拟定全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的政策、措施,统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。2、研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案,审核区委、区政府各部门机构改革的方案,指导、协调区级、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制工作;参与行政区划调整工作。3、协调区委各部委、区政府各部门的职能配置及调整,协调区委各部委之间、区政府
2、各部门之间,区委各部委和区政府各部门之间及各部门与乡镇的职责分工,区政府各部门与其下属事业单位的职责分工;加强对区级各部门行政审批事项的清理、调整,进一步减少具体审批事项。4、审核区委、区政府各部门、区人大机关、区政协机关、法院、检察院和民主党派、人民团体机关、驻外办事机关的机构设置、人员编制和领导职数。-14-5、研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案及配套的有关政策、办法;审核区委、区政府直属事业单位的机构编制方案,审核并办理区级各部门所属事业单位机构的审批手续;督促检查审批后机构编制运行落实情况
3、,对不适应社会主义市场经济需要的机构、职能进行调整;负责区属事业单位机构编制的日常管理工作;指导、协调区级、乡镇事业单位管理体制改革和机构编制的管理工作;综合管理全区事业单位的登记工作。6、监督检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况,报告区机构编制委员会并上报区委、区政府。7、综合管理全区机关、各级各类事业单位补充工作人员计划,参与组织实施机关事业单位补充工作人员工作。8、加强对各部门职能职责、机构编制的调整、协调和监督工作。9、承办区委、区府和区委机构编制委员会交办的其他工作。(二)201
4、8年重点工作任务一是大力推进责任清单制度建设,根据政府行政权力清单修订情况,动态调整完善责任清单。探索完善权责清单网上公开运行的有效途径,更好发挥“两张清单”综合效应。促进权责清单深度融合,探索与部门“三定”规定相衔接的有效方式,构建权责匹配、上下贯通的政府权责清单体系;二是稳妥推进综合行政执法体制改革试点,按照省、市统一部署,重点推进系统内、行业领域内执法队伍整合,提升执法效能;三是-14-推进群团机构改革,推进群团机构改革。按照中、省、市统一部署,深入研究我区群团机关领导体制、运行机制、职责关系等方面
5、问题,进一步优化群团机关职能配置、机构设置和人员编制,推动群团实现“强三性”、“去四化”的目标;四是推进其他重点领域关键环节体制机制改革,按照中、省、市部署推进城市管理体制、纪检监察体制、司法体制、环保体制等改革要求,积极做好改革相关工作。配合做好医疗卫生、城乡居民养老保险等改革工作;五是开展相对集中行政许可权改革试点,开展我区相对集中行政许可权试点,着力创新行政审批体制,优化工作运行机制,理顺部门权责关系,完善配套措施,确保改革试点取得实效;六是继续推进事业单位分类改革,按照中、省、市统一部署,做好行政
6、类事业单位改革相关工作。二、部门预算单位构成区委编办下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。主要包括:无(下属单位名称)。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则,船山区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。船山区委编办2018年收支总预算149.09万元。-14-(一)收入预算情况区委编办2018年收入预算149.09万元,其中
7、:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入149.09万元,占100%。(二)支出预算情况区委编办2018年支出预算149.09万元,其中:基本支出109.09万元,占73.17%;项目支出40.00万元,占26.83%。四、财政拨款收支预算情况说明区委编办2018年财政拨款收支总预算149.09万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入149.09万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出118.31万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出13.05万元、医疗卫生与计划生育支
8、出5.88万元、住房保障支出11.85万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况区委编办2018年一般公共预算当年拨款149.09万元,比2017年预算数增加31.19万元。主要是全区“机构编制云平台”建设专项费用增加、单位人员变动导致住房保障支出增加导致。(二)一般公共预算当年拨款结构情况(根据实际支出科目填列)一般公共服务支出118.31万元,占79.35%;教育支出0万元,占0%;社会保
此文档下载收益归作者所有