县审计局党组关于2017年度全面深化改革工作总结.doc

县审计局党组关于2017年度全面深化改革工作总结.doc

ID:6526854

大小:35.00 KB

页数:6页

时间:2018-01-16

县审计局党组关于2017年度全面深化改革工作总结.doc_第1页
县审计局党组关于2017年度全面深化改革工作总结.doc_第2页
县审计局党组关于2017年度全面深化改革工作总结.doc_第3页
县审计局党组关于2017年度全面深化改革工作总结.doc_第4页
县审计局党组关于2017年度全面深化改革工作总结.doc_第5页
资源描述:

《县审计局党组关于2017年度全面深化改革工作总结.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、县审计局党组关于2017年度全面深化改革工作总结县审计局党组关于2017年度全面深化改革工作总结今年以来,我局在县委、县政府的正确领导和县委深改办的精心指导下,认真贯彻落实《中共XX县委全面深化改革领导小组2017年工作要点》和《县委全面深化改革领导小组2017年度改革落实台账》,结合审计实际,采取有力措施,稳妥有序推进,护航深化改革,促进审计发展。现将我局2017年度全面深化改革工作情况总结报告如下:一、工作开展情况着力构建全过程的审溴计监督体系。逐步把全部审黹计对象纳入中长期审计监督棰规划,积极构建以财政财务猛、政府投资和经济责任

2、为主哙的“三大审计体系”,推进俑审计监督“全覆盖”。一是筚推进财政体制机制改革进程。紧扣财政资金的分配、使凛用、管理和绩效等环节,对龊2016年度县级财政预算临执行、地税收入征管等重点部门和重点资金进行了审计ㄦ,密切关注和分析预算分配乔、资金拨付的合规性,财政羝支出结构的合理性和资金管喜理使用的效益性,积极揭示★并反映了决算编制不真实和г税收征管不到位等财政资金丧运行过程中存在的主要问题怩,提出了“要持续提升预算涌编制水平,要持续实施积极汪财政政策,要持续完善财税据领域改革,要加大财政资金卿统筹力度,要努力优化财政馄支出结构,要切

3、实加强财政芒6/6风险防控”等审计建议,为推动全县财税体制改革进程提供了审计力量。二是建构霆权力运行监督制约机制。根逊据《XX县领导干部经济责册任审计工作规划》,进一步馏加强和改进对党政领导干部唳行使权力的制约监督,深化吓经济责任审计内容,将经济耵责任审计更加客观准确地聚焦领导干部承担的推进依法驭行政、执行经济政策、统筹谑社会发展、强化经济管理和鸡遵守廉洁规定等核心职责,酡分层分级对县级部门、事业淆单位、乡镇党委、国有企业碴等7名主要负责同志实施了喙经济责任审计,并探索将领闸导干部履行自然资源资产管族理和生态环境保护责任纳入涪审

4、计范围,促进领导干部更加依法依规、守纪尽责。三除是健全政府投资立体监督模蓄式。坚定、坚决地转思路、转职能、转方式,创建政府质投资项目审计管理台账,整氛合监察、发改、财政等单位扰资源,充分发挥社会审计力蝎量,对政府重大投资项目实掭施全程跟踪、立体监督管理进模式,强化从项目立项到竣烨工决算全过程审计监督控制獐,不断推进政府投资高效、叩规范、有序运转。全年完成前农村饮水安全工程、退耕还诼林基本口粮田建设、惠民小偃区廉租住房项目等118个柿政府投资建设审计项目,促曹进节约国家建设资金699尽3万元。着力推动全体系嗔的审计资源整合。通过资源

5、酞和力量的整合,着力构建国工家审计为主导、内部审计为鼾基础、社会审计为补充的协转同监督体系,进一步提升审Ц计监督能力。一方面,健全晴完善了社会审计服务工作机龇制,面对政府购买服务大力6/6红推进的新形势和实现李克强灰总理提出的审计监督“全覆蝾盖”工作新要求,我局勇于掩创新、大胆探索,及时建立了工程造价审计中介机构参狍与审计政府投资建设项目备件选库,入库的中介机构共有昃15家,并进一步明确了社诜会服务机构的程序权责,强摹化了审计质量管控,提高了ガ审计监督实效。另一方面,正在健全完善内部审计工作机制,进一步加大推动《四川省内部审计

6、条例》贯彻落佳实的工作力度,积极向县委编办沟通协调,新增设内部蜜审计监督指导股,配齐配强阚内部审计人员队伍,推动实现单位内部科学高效管理,思深入加强内部审计业务工作的监督和指导,切实发挥内部审计的基础性监督作用。轷着力探索本地化的信息审ㄇ计模式。坚持把审计信息化枰建设摆在突出位置,强化措咸施,注重实施,强化推进审ц计信息化建设。一是积极加攀大基础建设。积极筹集资金膣,加大硬件投入,对部分运〖行速度缓慢、功能较差的计渲算机进行了及时更换,并安佚排专人负责审计信息系统管焦理和维护工作,加大了审计帘机关门户网站建设,进一步﹃完善了审

7、计信息网站的各项奎功能,加大了审计OA系统螵和腾讯系统的应用力度,推俩进逐步实现无纸化办公,协呱同县公共资源交易中心购置觎高性能服务器、数据挖掘分惦析软件,推动审计工作驶入⒃信息化“高速公路”。二是⒒扎实开展计算机审计。坚持单把推进计算机审计的重点放在进一步促进计算机技术与曜6/6审计工作的融合运用上,在埔深度和广度上强力推进计算锫机审计方法和AO应用实例悬征集,今年在县财政、县地兔税和县自来水厂3个单位高缗效推进计算机审计方法应用璜,并同时将计算机审计项目还中形成的思路和技巧进行提炼总结,探索形成本地化的眄计算机审计方法在惠民资

8、金偏审计和固定资产审计中推广肷应用,规范财政财务收支行┗为,充分发挥国家审计保障经济社会健康运行的“免疫系统”作用。二、特色亮痫点梳理制定印发《XX县鞋涉农资金审计监督检查管理轫办法》。为进一步加强对我渡县涉农资金的

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。