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时间:2020-04-07
《质量管理体系内部审核全部资料——补充内审.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、内审检查表QR/QP-09-03版本/修改次数:01/00№:024部门代表:审核员:标准章节号检查内容检查记录备注5.6管理评审1.请问总经理公司进行管理评审的目的是什么?谁主持管理评审工作?评审的时间间隔规定是多长时间?2.请谈谈公司的管理评审工作按什么程序进行?3.请出示这次管理评审计划,管理评审(纪要)和管理评审报告。4.管理评审的依据(输入)是什么?输出是什么?举例谈谈最近一次管理评审的输入和输出。5.管理评审的有关记录(包括管理评审计划、纪要、报告及纠正、预防、改进措施及其验证记录)由谁保管?保存期多长时间?1、目的是为保持质量管理体系的适宜性,充分性
2、,有效性,管理评审工作由总经理主持,评审时间间隔一年,任务来源于本公司。2、按QP-02《管理评审控制程序》进行。3、出示管理评审计划,记要符合其要求,4、管理评审输入A)质量体系审核结果,B)顾客的反馈,包括满意度的测量结果和与顾客沟通,反馈的结果;C)过程的业绩和产品的符合性,包括产品的测量和监视的结果;D)预防和纠正措施的状况,包括对内审日常发现的不合格项,所采取的措施,及有效性的监控结果;E)可能影响质量体系的各种变化;F)质量管理体系的运行状况,在各部门工作总结中充分体现。输出:管理评审报告,主要体现为资源需求。5、相关记录由管代保管,一般为三年。内审检
3、查表QR/QP-09-03版本/修改次数:01/00№:025标准章节号检查内容检查记录备注8.2.2内部审核1.公司进行内部审核的目的是什么?2.进行内部审核的依据是什么?3.进行内部审核涉及到标准中的哪些内容?涉及到公司质量管理体系的哪些部门?查内审实施计划。4.对内审员有何要求?5.内审实施情况:a)查日程安排;b)查内审检查表;c)查内审报告。1、验证质量管理体系的有效性,2、内审依据《质量手册、程序文件》ISO9000:2000标准,相关法律法规要求。3、涉及到ISO9000:2000标准中除7.3条款以外的所有内容。涉及到公司所有部门。4、内审员必须经
4、有关机构培训,合格后有内审证书,不审核自己部门。5A)见内审实施计划,3月25日~3月26日,、审核,日程安排合理。B)见内审检查表符合要求。C)见内审报告符合要求。编制/日期:审批/日期:
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