差旅费及餐费报销管理制度.doc

差旅费及餐费报销管理制度.doc

ID:52698230

大小:30.50 KB

页数:1页

时间:2020-03-29

差旅费及餐费报销管理制度.doc_第1页
资源描述:

《差旅费及餐费报销管理制度.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、差旅费及餐费报销管理制度为了提升企业形象,提高外出办事工作效率,本着勤俭节约、反对浪费的原则,公司现对差旅费及餐费标准进行规范化、统一化管理,结合我公司实际条件,经公司领导研究决定,自2017年9月1日起制定差旅费报销标准,请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下: 1.适用报销范围 本制度所称出差,是指员工因工作需要,受公司派遣前往异地施工、洽谈业务、开发市场,协调关系或处理公司事务;本规定适用于本公司所有人员。 2.报销规定细则: 2.1差旅费报销规定: 出差住宿费按规定标准凭有效单据在限额内(双人房100元

2、/间、三人房120元/间)报销,超标部分自付;无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准80元/天报销住宿费; 长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销,超标准乘坐交通工具的,按可以乘坐的交通工具标准金额报销; 如确有特殊情况需超标准住宿的,必须事先经公司部门负责人批准,无批准的按规定报销。 2.2 餐费按每人每天40元报销(含饮用水)。 3 .审批报销程序 3.1 差旅费报销单由出差人员自己按规定填写,填写要规范,票面要干净整洁。 3.2 报销程序:经办人填单→部门经理审签→总经理审批→财务结算。 4 .差旅费的报

3、销的其他有关规定4.1需要事先借款的,必须在《借款单》上填写具体的出差借款金额,凭审批后的《借款单》,到财务部办理借款预借差旅费;对于没有还清前次差旅借款,或者是虽然没有超过上限,但计算不合理的,财务有权不予借款; 4.2出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长,必须得到总经理批准; 4.3出差返回后应在3个工作日之内提交报销单,并于报销时退回预借的多余的款项。 4.4出差餐费天数的计算原则为:上午出发的,按一天计算,下午出发的按半天计算;18点以前返回的按半天计算,18点以后返回的按一天计算。4.5 实行

4、差旅费制度后,各部门人员出差,原则上要定任务、定时间、定地点、定人数,实际出差天数超过原计划天数的费用,需经总经理批准,否则,财务部不予报销。 5.住宿票、餐票按日期先后顺序依次排列粘贴,住宿票、餐票必须加盖印章,印章必须清晰,无印章的视为无票。董事长签字:

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。