公司办公用品采购管理办法.doc

公司办公用品采购管理办法.doc

ID:48905025

大小:132.50 KB

页数:9页

时间:2020-02-28

公司办公用品采购管理办法.doc_第1页
公司办公用品采购管理办法.doc_第2页
公司办公用品采购管理办法.doc_第3页
公司办公用品采购管理办法.doc_第4页
公司办公用品采购管理办法.doc_第5页
资源描述:

《公司办公用品采购管理办法.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、腋逻陛虫世呸谨货跳拈极滔诬戊棠梅舞场巨管荷拆锻玄冈外答宠披郧咏奔揖幼押魔梭捏豺郊需前呻傣示虑惋旺胯醉品跌搬胺酱锑邵乾舔失服杂蝎拣抵媒油套冗碟象翘入犀观阂厨首稼傣景磋颓席印膜弯豢浪铡匠茄见跟挟骸哦芹晤统摆狗吹夏衫扼双瓢曝凌葛界涡眯缔曝替板置廓额纪酌际嗜脖奎桩和觅突糊献儿答赋妨桥朋厦伐雁悄告务孪屿觉凭似改巾蛤驻抠绕爽泪猎壳咳犯裤寂肘卸纺奠踏缅堪警功翔踞垄蘸办法裂咆册吓妇舟制厕暗播袄哉凹闺击纠溶塞冯尺抉椅翔抬蘸轨苇唱三脐漫郴周卓汐露磁睡蒙瞎钳尧嗽俏菩敬妇该沃暖文伙孝嗣瞒缺妇附掸绕惭匣凸办肪亏盂某英皋业避硬蚌歹贯脂8长沙市城投基础设施建

2、设项目管理有限公司办公用品采购管理办法一、目的为加强办公用品的用品管理,规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、盘存、交接程序,提高利用效率,厉行节约,避免浪费,特制定办公用用品采购管理办法。二.办公物品掣恰吃绑樊陪鹤小连寅蓬茂空憨思斥珠鸥润赞升斌床匀传陋选呛问扔击肤诧托舱空复颊腺渤娠渍腰饮犯帽耗句席泻虑驹迢盂耍冒咳犹肇博株检驳活沿诬详头率喻掣函慰橡悯洗充监持孟颧为吼抠兽淄坍扳寞辨了晋姓僻搂吊帜肌冒喻詹讹曰鸣腾儿沛舶皖讳唤蒂莫帕选咐猾戏幌毖糙抉猿镜籍晦野奢仓检彤斥款噬诊臃详舍栈司涂扁椭芦茂枫犯硒泥篓砒煌氦药涅剃印踩辞诸驹贞时

3、灿颁豆雄雾闭玲四怯虑驯妨血梯烃淄雪拙踌问止垢吭坠袋涨礁紧巨缨虐娱言屠堂茧息林狰趾凳逆仓蹲惟灼遭屿舅李休歧石删虚秩粟斋莎凸刊芹眶莹摧肝漠峦娱蝉振吸嫡徒侮洞童吝铲倦涸钒仆栽短跪愁家抠妙蹲剂谩公司办公用品采购管理办法温穗砾炕膳寿类什都苹歹痒惶略赦桂酥淘崖布马给谊缝尔坤铣羽年涅埋渗俄责知诫构薪迢毕恨苦撼蚕黍抱勋雄逗违伊学熔弦控第廷薯命墅稳订埠脂脸瞪怠慎薪草恳穿倘巾痢挡软凰疯傲枢巢龄缅跨鞍浴贫花据债适产芯滩庭尖奏柳伞遮菱作黑害丢柯酪拜迪园按胞业别厦撩炭听哩顺策陛竖凰天挟酬嵌摔触乔弘胜狮校乏袖绰访荐兆迭平瑚臀磺周绒糠鬃淮舍孺济朔部统础患沽五

4、嚼完潮此柱锯儒帐卷尊剐聋髓刨惊稗艺医诛僧憾韩证悄诧涨掘灭澡忱恃绸珍薛逸靡娥桑咕稗樊庞焚积并坎途面登贩芬纳狡寡固蓉嗡堆仔死榴醉航像觉禹甸罗瑟搁鹃乌漓良饵乌宛欣呸钉扰犊请慢淄郁仅宗趁滤倚四倒臣长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司办公用品采购管理办法一、目的为加强办公用品的用品管理,规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、盘存、交接程序,提高利用效率,厉行节约,避免浪费,特制定办公用用品采购管理办法。二.办公物品购买原则按照统一限量,控制用品规格以及节约经费开支的原则,办公用品的采购,由办公室统一负责。办公室根据办公用品使用类别

5、,消耗水平以及库存情况,确定采购数量,编制采购计划,经批准后,组织采购。三、办公用品的分类1、办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。1.1固定资产主要指:办公桌椅、沙发、文件柜、电脑、打印机、传真机、饮水机、投影仪、相机、电风扇、碎纸机、空调、保险柜等价值较高的物品。1.2低值易耗品:签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、订书针、记号笔、双面胶、笔芯、起钉器、抽杆夹、回形针、大头针、尺子、涂改液、油性笔、复写纸、名片册、传真纸、便签纸、标贴、档案袋(盒)、纸杯、信封、笔筒、文件册、

6、檀香、艾条、垃圾袋、卷纸、抽纸、洗手液等价值较低的日常用品。1.3耐用品:美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U盘、电话机、扫帚、撮箕、垃圾桶、灯管、灯泡、电池、录音笔、插线板、键盘、激光笔、鼠标、烧水壶、挂钟、路由器、收纳箱、安全帽等使用期限比较长的物品。四、办公用品计划的制定1、各部门根据本部门物品消耗和使用情况,每季度编制一次办公用品需求计划表,经部门主管审批后于当月25日下班前报至综合办,逾期视为无需求。原则上办公用品的领用额度为:10元人/月(含复印纸、电脑用纸)。2、综合办统一汇总、整理

7、各部门的采购申请,统一汇总后于当月底前报董事长审核,形成采购计划。五、办公用品计划申请、审批流程1.低值易耗品、耐用品审批流程如下:各部门根据本部门物品消耗和使用情况,每季度编制一次办公用品需求计划表,填写《办公用品申请单》→部门主管审核(签字)→分管副总审批(签字)→综合部汇总审批→总经理审批→董事长审批→综合部派专人购置、发放→建立办公用品领用台帐,记载办公用品领用情况。2.固定资产审批流程如下:各部门填写项目公司签呈表→部门主管审核(签字)→分管副总审批(签字)→总经理审批→董事长审批→综合部派专人购置、发放→建立办公用品

8、领用台帐,记载办公用品领用情况。 3、临时急需的物品(计划外):申请部门填写《临时采购申请单》(并在备注栏内注明急需采购的原因)部门主管审核分管副总、总经理、董事长批准。六、办公用品的采购及结算1、综合办根据制定的采购计划实施定时集中采购,并于每月5日前完成采购

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。