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《香洲区财政局局长黎希健主任、各位副主任、各位委员》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、——在香洲区第九届人民代表大会常务委员会第7次会议上香洲区财政局局长黎希健主任、各位副主任、各位委员:我受区人民政府的委托,向会议报告香洲区2017年上半年财政预算执行情况,请予审议,并请提出宝贵意见。2017年上半年,我区财政预算总收入48.2亿元,完成年度预算75.4亿元的64.0%,同比增收2.1亿元,增长4.5%;财政预算总支出38.5亿元,完成年度预算75.2亿元的51.1%,同比增支1.6亿元,增长4.3%。一、一般公共预算执行情况(一)收入情况。我区一般公共预算总收入436,463万元,完成年度预算623,300万元的70.0%,同比增收2
2、6,660万元,增长6.5%。其中:一般公共预算收入195,675万元,完成年度预算380,000万元的51.5%,同比增收3,754万元,增长2.0%;上级补助收入171,190万元;上年结余19,598万元;调入资金50,000万元(全部为调入预算稳定调节基金)。分部门情况:国税部门组织收入78,052万元,完成年度预算145,800万元的53.5%,同比增收9,547万元,增长13.9%;-1-地税部门组织收入104,923万元,完成年度预算206,800万元的50.7%,同比增收621万元,增长0.6%;其他部门组织收入12,701万元,完成年度
3、预算27,400万元的46.4%,同比减收6,414万元,下降33.6%。分项目情况:税收收入172,878万元,占一般公共预算收入的88.3%,同比增收10,071万元,增长6.2%;非税收入22,798万元,占一般公共预算收入的11.7%,同比减收6,318万元,下降21.7%。主要项目完成情况如下:1.增值税收入61,192万元,同比增收671万元,增长1.1%。主要是国税部门组织的增值税收入60,605万元,同比增长0.9%,其中国内增值税直接税收25,773万元,同比增长4.5%;免抵调增增值税17,946万元,同比下降2.6%。另外,地税部门
4、组织的增值税收入587万元,为“营改增”后地税代征的二手房销售及商铺出租、私房出租相关税收。2.企业所得税收入47,277万元,同比增收15,834万元,增长50.4%。其中,国税部门组织的企业所得税收入17,309万元,同比增收8,984万元,增长107.9%;地税部门组织的企业所得税收入29,968万元,同比增收6,850万元,增长29.6%。主要是部分房地产项目清算以及个别重点纳税大户清缴企业所得税收入。3.个人所得税收入8,551万元,同比增收1,103万元,增长14.8%。-2-4.房产税收入11,279万元,同比增收1,425万元,增长14.
5、5%。5.土地增值税收入11,220万元,同比减收6,506万元,下降36.7%。主要是受楼市限购政策影响,同时,上年同期税务部门开展了土地增值税专项清缴,基数较高。6.契税收入12,267万元,同比减收2,985万元,下降19.6%。主要是受楼市限购政策影响。7.行政事业性收费收入2,893万元,同比减收1,429万元,下降33.1%。受全面实施供给侧改革的影响,陆续取消或免征堤围费、绿化补偿费、畜禽及畜禽产品检疫费等多项行政事业性收费项目,导致行政事业性收费收入降幅明显。8.国有资源(资产)有偿使用收入7,922万元,同比减收2,221万元,下降21
6、.9%。主要是上年同期一次性清缴收入拉高了基数。(二)支出情况。我区一般公共预算总支出354,712万元,完成年度预算623,300万元的56.9%,同比增支28,421万元,增长8.7%。其中,一般公共预算支出314,096万元,完成年度预算524,950万元的59.8%,同比增支89,574万元,增长39.9%;上解上级支出40,616万元。一般公共预算支出主要科目执行情况如下:1.教育支出125,609万元,完成年度预算167,380万元的-3-75%,同比增支50,599万元,增长67.5%。主要包括学前教育、小学教育和初中教育等普通教育支出11
7、9,213万元,同比增长66.6%;教育费附加安排的中小学校舍建设和教学设施支出3,636万元,同比增长109.6%。2.社会保障和就业支出35,176万元,完成年度预算47,952万元的73.4%,同比增支14,980万元,增长74.2%。主要是拥军优属和老龄事务等民政管理事务支出8,529万元,同比增长73.4%;行政事业单位离退休经费16,118万元,同比增长194.3%;退役安置、残疾人事业、最低生活保障和基本养老保险基金的补助支出5,953万元,同比增长72.3%;人力资源和社会保障管理事务支出2,123万元,同比增长27.0%。3.医疗卫生与
8、计划生育支出23,540万元,完成年度预算41,672万元的56.5%,同比增支