10 沃尔玛 预支报销 出差相关知识培训-10

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1、一、填写现金/支票申请单,请部门总监审批。预支款申请限额:管理层>=1,500.00元非管理层<1,500.00元预支二、将签好字的申请单于指定时间前(总部为周三)交负责收单的同事。预支三、于指定时间(总部为周五)去出纳处领取预支款(500元以下为现金,以上为支票)。指定时间后的将于次周发放。支票的领取则不受此时间限制,具体时间可与收单的同事核实。预支四、预支款应及早冲销。预支1)冲帐时,填写实际报销单,需注明冲何笔借款。要求:2)于指定时间去出纳处冲帐,多退少补一、填写现金/支票申请单,并附相应票据

2、。如用无效发票(如收据等)报销,需填写无效发票报销申请单。报销二、请部门总监审批;报销三、将无效发票申请单交部门总监审批后交财务部总监审批;四、将签好字的报销单于指定时间前(总部为周三)交负责收单的同事;并于指定时间(总部为周五)去出纳处领款;于指定交单时间后交纳报销单的,其报销款于次周发放。报销TravelPolicy一、出差申请:1)出差时间在一天以上的需经部门总监向总裁/副总裁或高级行政总监提出申请;2)出差时间在一天以内、不需开支住宿费的,由部门总监审批即可;二、出差安排:1)出差安排必须由行

3、政部统一办理;2)任何例外情况须经总裁/副总裁/高级行政总监批准;3)除非总裁特批,出差者必须乘坐最低价的经济仓位/座位,住公司指定旅馆;同性出差者应两人合住一个房间;1)餐费标准(出差时间超过一天);Region/CountryBreakfastLunchDinnerHKHK$50HK$80HK$100ChinaRMB15RMB25RMB35USA&othersUS$7US$8US$10出差时间在一天以内,或报销中餐,最高RMB14元2)在此标准内的应按实际费用报销;超过此标准的需于报销单中说明原因

4、三、餐费:3)酒精饮料、咖啡、小吃等费用不予报销;4)两个以上同事共餐,须由级别最高者付费及报销;5)除非工作需要,当地公司可以提供内部用餐的,应于公司内部用餐;四、招待及礼品费:1)为建立及改善业务关系,并事先经总裁/副总裁/高级行政总监批准,合理限额的招待餐费可予报销;2)经部门总监批准,金额在HK$300/RMB300/US$40以下的对业务伙伴的礼品馈赠可予报销;超过此标准须事先经总裁/副总裁/高级行政总监批准;3)任何官方礼仪活动须由公关部统一协调。五、当地交通/电话费:1)除非工作至9:0

5、0PM以后,在公交车安全方便的情况下,不得乘坐出租车;2)从居所至机场/车站的交通费可予报销;3)除在美国出差外,租车费用通常不予报销;4)因业务需要发生的国内/国际话费予以报销;5)出差5天以内,每隔一天一次,每次不超过3分钟的工作地家中的私人话费可予以报销;6)出差时间6天以上,每三次私人话费可有一次超过3分钟,但不超过10分钟。六、其他规定:1)出差者应于出差结束10个工作日内提交差旅费申请单;2)无收据证明的餐厅、旅馆的餐/宿费不予报销;3)完整的差旅费申请单须提交部门总监审批;如总计费用超过

6、HK$1500,须获得总裁/副总裁/高级行政总监批准。

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