qp-16检验管理程序

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1、深圳奥尔麦克斯电子有限公司检验管理程序文件编号:ALMAX-QP-16版本/次:A/0制订日期:2012.9.1生效日期:2012.9.1批准审核制定文件修改记录版本/次修订理由与内容摘要修订页次修订日期修订人管制文件---非经管理代表核准不得任意拷贝第4页,共4页深圳奥尔麦克斯电子有限公司文件编号ALMAX-QP-16版本号A/0检验管理程序制定部门品质部生效日期2012.9.11.目的:对公司收到的材料,半成品,成品通过实施规定的检验、试验来进行有效的控制,确保不合格物品不进入仓库或不流入给客户。2.范围:适用于原材料、包装材料、辅助

2、材料、半成品,成品检验的控制。3.定义:4.职责:品质部负责来料、在制品及成品的检验实施。5A.来料检验管理程序:作业流程图来料检验管理程序负责部门输入过程重点提示输出文件/表单点收验证仓管送货单仓管依采购单同须确认供应商的送货单据是否相符,所送货物品名、规格、数量、包装是否相符;仓管填写《供方送货单》通知IQC进行来料检验。供方《送货单》检验准备品质部来料检验准备相关检验资料文件、检测工具。抽取样本品质部材料检验IQC依据客户标准和本公司标准(MIL-STD-105EⅡ)正常单次抽样AOL主缺点0.65进行抽样检验《抽样检验标准》检验品

3、质部待检物料一般检验颜色、外观、尺寸、功能、包装等项目。根据《进料检验作业指导书》进行检验,填写《IQC进料检验报告》。《进料检验作业指导书》《IQC进料检验报告》管制文件---非经管理代表核准不得任意拷贝第4页,共4页检验结果判定品质部材料检验报告不良样板IQC初步判定合格/不合格。进行检验状态标识;合格盖IQC合格章与ROHS章,填写《进料检验报告》。对不合格品进行隔离,贴红色“不合品”标签,填写《来料不良通知单》。《IQC进料检验报告》不合格品品质部资材部业务部来料检验报告IQC判定不合格的填写《品来料不良通知单》通知采购、业务部,

4、采购依《不合格品管理程序》执行。《来料不良通知单》合格入库仓库来料检验合格IQC判定合格的,在《IQC进料检验报告》签名确认交回仓库,仓管按判定标识办理入库。5B.制程及成品检验控制程序:作业流程图制程及成品检验控制程序权责部门输入重点提示相关文件/表单首件确认生产部品质部样品生产部依《日生产计划表》和《作业指书书》进行首件作业。IPQC对首件依样品进行首检填写《首件报告》合格后,现场签首件板。《首件报告》制程检验生产部品质部在制品的检验IPQC每1小时依工艺标准、样板、SOP对制程中的产品进行巡检,2小时填写《巡检报表》。不合格贴“不合

5、格”标签及时通知生产部进行返工改善,重大异常填写《8D报告》.《巡检报表》《8D报告》成品检验检验品质部成品检验生产部成品生产完成后QA检查员依(MIL-STD-105EⅡ)和工艺标准、样板、SOP、进行抽检填写《出货检验报告》。合格产品盖QA“合格”章、环保材料需贴“ROHS”标签。不合格品依《不合格品管理程序》。《出货检验报告》管制文件---非经管理代表核准不得任意拷贝第4页,共4页产品测试品质部对客户有特殊要求的严格按客户要求进行作业,品检员测试后要详细填写《测试报告》《测试报告》合格入库品质部检验合格品质部依检验报告和合格证填写《

6、入库单》通知仓库办理入库《入库单》6.参考文件:6.1《进料检验作业指导书》6.2《AQL抽样检验标准》7.使用表单:7.1《IQC进料检验报告》7.2《来料不良通知单》7.3《首件报告》7.4《巡检报告》7.5《8D报告》7.6《出货检验报告》7.7《测试报告》管制文件---非经管理代表核准不得任意拷贝第4页,共4页

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