厂商评价认可标准(doc格式)

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1、制度名厂商评价认可标准电子文件编码GLZD165页码3-1第一条目的本项标准明确规定与厂商评价、认可有关之事项,目的在使业务顺利开展、确实执行。第二条通用范围本项标准适用于针对厂商进行评价、认可的有关业务。第三条业务流程见附图。第四条厂商的评价1.选定实施品质稽核的厂商及品质稽核的评价项目,由资材部经理负责决定。2.资材部门及品质保证部门须利用“品质稽核评价表”,以实地参与或书面审查的方式,对新的厂商及既有厂商实施品质稽核、进行评价。3.如该厂商已在品质体制上取得第三者的认可证明,且品质保证

2、部经理阅览其认定书予以认可时,可省略品质稽核工作。第五条品质稽核须知1.制作厂商的品质稽核评价表资材部门为对厂商进行评价,须要求新的或既有的往来厂商提出品质稽核表及必要的审查资料。2.新往来的厂商资材部门及品质保证部门须利用品质稽核评价表,以实地参与或书面审查的方式,对新往来的厂商进行品质稽核评价。3.既有的往来厂商于既有的往来厂商,资材部门原则上应利用品质稽核表,针对其品质管理状况,每年至少一次以实地参与或书面审查方式,对厂商进行评价。签发人责任人签名制度名厂商评价认可标准电子文件编码GLZ

3、D165页码3-24.品质稽核的实施结果与要求提出改善措施评价以5阶段分式评分。A90~100分优秀B70~89分良好C50~69分普通D30~49分恶E29分以下劣评分为以下者需要求其提出改善处理,所以资材部门必须要求厂商提出具体的对策,并对其实施效果加以确认、监督。第六条品质稽核之结果与认可1.品质稽核的执行负责人,由资材部经理及品质保证部经理指定。2.品质保证部经理须以品质稽核评价表为依据,对品质保证体制进行评价。3.资材部经理须以品质稽核评价表为依据,对新的及既有的交易的评

4、价做最终的认可决定。第七条 评价的记录与保管1.品质监查实施后的品质监查评价表,在取得资材部经理的认可后,由资材部负责保管。2.厂商评价的相关记录,应由资材部门在规定期间内负责保管。第八条品质稽核评价1.经营及整体品质方面(1)经营理念是否加以成文化?向全体明示?(2)最高经营者的品质方针是否加以成文化?向全体明示?(3)组织图是否明确加以成文化及更新?(4)对既有进货厂商的品质、交货期、价格的信任度如何?签发人责任人签名制度名厂商评价认可标准电子文件编码GLZD165页码3-3(5)

5、最近2期的总资本经常利益率是多少?(6)员工的就业状况是否稳定?(7)员工的工作士气如何?(8)是否有计划性地进行设备投资?2.品质(1)是否适切地进行设备(包括工具)的管理?(2)是否拥有其他公司没有的特有技术能力?(3)生产工程内的不良率?(4)既有往来厂商的顾客抱怨发生状况。(5)特殊制程作业者有无特别指定。(6)每项进货(货批或单品)有无附上检查数据。(7)适用省略检查的可能性。(8)检查体制的确立。(9)作业标准类的整备、活用。(10)对制程内发生不良的原因分析、对

6、策的制度化与实施。(11)检查基准、检查规格的整备。(12)计测器的管理(13)有无举行品质会议?(14)是否适切进行现品管理(识别)?(15)有无适切提出零件、材料的品质保证要领中规定的资料?3.价格、交货日期(1)价格水准(2)VA的努力(3)交货期限的确保状况(4)货期管理体制(5)二次发包的管理4.其他(1)有无遵守工厂内的5S?(2)有无进行改善活动?签发人责任人签名

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