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时间:2018-07-23
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14、网站自主选择!关键词:建筑项目管理论文,医学科研论文,医学论文规范1……南通:让内部审计参与国土管理2……谈行政事业单位内部审计存在的问题与对策3……如何提升会计师事务所财务会计管理水平的研究4……供给侧改革背景下会计理论创新与发展——中国会计学会2016年学术年会观点综述5……强化教育财务管理内部审计职能的路径研究*--以广西教育系统及梧州市相关数据为考察研究样本6……我国内部审计模式导向转变及路径分析6/6云发表,专业论文发表网站!http://www.yunfabiao.com/面向作者直接收稿,省去中间环节,价格更低,发表更快,收录更快!7……新制度对高校内部审计影响分析8……内部审计
15、在中央银行治理中的作用9……中小企业内部审计相关问题探讨10……高校内部审计风险的产生及评估11……大型央企集团财务管理模式与制度创新12……行政事业单位审计问题思考13……内部审计在信托公司财务内部控制中的运用14……医院财务内部控制建设及精细化管理15……高校二级学院财务内部控制问题与对策16……引进注册会计师审计规范医院财务管理17……国库集中支付制度对高校内部审计的影响及对策18……大型企业集团内部控制及实施的有效设计19……社区经济责任审计问题及对策20……ERP在绩效审计实验教学中的应用简析21……浅析行政事业单位内部控制制度建设22……高校内部控制问题浅析23……规范乡镇内部审计
16、的几点建议24……高校内部审计的缺陷及完善25……柔性视角下的大学科研经费管理——基于内部审计监督的视角26……美国联邦政府财务报告编制与审计研究27……民营企业财务管理存在的问题及完善建议28……央行财务审计工作的困惑与对策6/6云发表,专业论文发表网站!http://www.yunfabiao.com/面向作者直接收稿,省去中间环节,价格更低,发表更快,收录更快!29……强化内部控制促进商业银行可持续发展30……对科研单位化解经济责任审计矛盾的思考31……浅谈医院管理审计32……完善内控体系加强公司治理——兖州煤业内部控制体系建设经验谈33……浅议高职院校基建财务管理的问题及其对策34……
17、浅析高校财务预算执行审计35……改革财务管理模式有效控制审计成本36……如何运用内审加强企业财务管理37……浅析内部审计新模式:风险导向内部审计38……企业财务内部控制探讨39……加强铁路基本建设财务管理和监督40……集团公司如何加强对子公司的财务管理41……农业银行财务集中核算后的内部审计思考42……基于平衡记分卡构建高校绩效考评体系43……山西省卫生厅计财处召开全省卫生规划财务管理、内部审计工作座谈会44……民营企业财务管理存在的问题与对策45……财务、会计、审计:价值管理的三大支柱——基于价值管理对财务、会计、审计的重新认识46……在高校管理中如何充分发挥内部审计的作用47……后安然时代
18、国际内部审计发展趋势综述48……林业行业协会财务管理规范化初探49……完善我国企业内部控制制度的思考6/6云发表,专业论文发表网站!http://www.yunfabiao.com/面向作者直接收稿,省去中间环节,价格更低,发表更快,收录更快!50……企业内部控制的应用与实践51……建筑企业财务管理之我见52……试析高校内部审计与内部控制53……内部审计风险的成因及防范54……集分结合财务管理模式下的财务监督机制探析55……新形势下加强医院财务管理的做法56……内部审计实现企业价值增值途径探微57……中央企业内部审计管理暂行办法58……电算化环境下的内部审计59……建立内部控制制度应处理好五个
19、关系60……电力企业内部控制制度之我见61……基于过程的内部控制运行机制框架研究62……内部控制制度与信息质量63……上市公司治理、独立董事与内部控制64……浅谈企业内部控制制度65……高校内部会计控制的发展趋势与展望66……企业内部财务会计监控“五五法”67……浅谈加强水利财务管理及办法68……浅谈企业舞弊审计的层次69……医院基本建设财务管理应把住"三关"70……事业单位会
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