2018年澄迈文学艺术界联合会部门预算

2018年澄迈文学艺术界联合会部门预算

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1、2018年澄迈县文学艺术界联合会部门预算目录第一部分县文联(部门)概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分县文联(部门)2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表第三部分县文联(部门)2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分县文联(部门)概况一、主要职能贯彻落实党的文艺工作方针和“双百”方针,对各团体会员进行组织、联络、指导、协调、服务。加强与所属文学艺术界协会的联系,沟通党

2、委、政府和社会各界同文艺界之间的民主协商渠道,充分调动文艺工作者创作积极性。并与政府文化艺术主管机构和其他有关部门、人民团体密切合作,共同发展全县文化艺术事业;负责向有关方面反映团体会员的情况和要求;承担团体会员需要统筹安排协调的活动事宜;负责对所属协会的管理。组织文学创作、艺术创作和表演,丰富我县广大人民群众的文化生活,构建和谐社会。二、部门预算单位构成澄迈县文学艺术界联合会第二部分澄迈县文学艺术界联合会(部门)2018年部门预算表(此部分内容即为部门预算公开表)第三部分县文联(部门)2018年部门预算情况说明一、关于县文联(部门)2018年财政拨款收支预算情

3、况的总体说明县文联(部门)2018年财政拨款收支总预算63.46万元。其中,收入总计63.46万元,包括一般公共预算本年收入63.46万元、支出总计63.46万元,包括一般公共服务支出32.230万元、文化体育与传媒支出16万元、社会保障和就业支出4.91万元、医疗卫生与计划生育支出7.11万元、住房保障支出3.21万元。二、关于县文联(部门)2018年一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年规模变化情况县文联(部门)2018年一般公共预算当年拨款63.46万元,比上年预算数(64.86万元)减少1.4万元,主要是人员调动。(二)一般公共预算当年拨款结

4、构情况一般公共服务(类)支出32.23万元,占50.8%;文化体育与传媒支出16万元,占25.3%;社会保障和就业支出4.91万元,占7.7%;医疗卫生与计划生育支出7.11万元,占11.1%;住房保障支出3.21万元,占5.1%(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务(类)行政运行(项)2018年预算数为32.23万元。2.文化体育与传媒支出16万元。三、关于县文联(部门)2018年一般公共预算基本支出情况说明县文联(部门)2018年一般公共预算基本支出为47.46万元,其中:人员经费42.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴

5、费、公务员医疗补助、住房公积金。公用经费4.95万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。四、县文联(部门)2018年“三公”经费预算情况说明县文联(部门)2018年“三公”经费预算数为0万元。与上年预算(8.62万元)下降100%,主要原因是取消公车改革。五、县文联(部门)2018年没有政府性基金预算情况六、关于县文联(部门)2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则,县文联(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一

6、般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县文联(部门)2018年收支总预算63.46万元。七、关于县文联(部门)2018年收入预算情况说明县文联(部门)2018年收入预算63.46万元,经费拨款收入63.46万元,占100%。八、关于县文联(部门)2018年支出预算情况说明澄迈县文学艺术界联合会(部门)2018年支出预算63.46万元,其中:基本支出47.46万元,占75%;项目支出16万元,占25%。九、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费2018年县文联(部门)机关运行经费预算63.46万元。(二)政

7、府采购情况2018年县文联(部门)没有政府采购情况(三)国有资产占有使用情况2018年县文联无单位车辆(四)绩效目标设置情况2018年县文联(部门)0个项目实行绩效目标管理。第四部分名词解释一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提

8、取和安排使用的未纳入预算

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